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老师好,公司雇佣了几位临时工人,现在包工头需要公司转款280000元,要求公户转,后面再给人员信息做工资表,请问这种情况怎么做账务处理

2023-07-14 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 17:28

同学你好 这个有劳务费发票吗

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快账用户3881 追问 2023-07-14 17:33

现在还在商量怎么做合规,还没直接转钱

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快账用户3881 追问 2023-07-14 17:34

如果开劳务费发票的话税点会不会比做工资的税点高

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:44

同学你好 这个缴税多

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快账用户3881 追问 2023-07-14 17:46

那现在公户直接转280000元出去给个人会有什么风险吗

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:51

同学你好 有发票吗?没有发票先做往来

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快账用户3881 追问 2023-07-14 17:54

那现在做往来的话,后面要是不开发票做工资怎么写会计分录

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齐红老师 解答 2023-07-14 17:57

同学你好 那你做未开票收入才可以做成本

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快账用户3881 追问 2023-07-14 18:01

那这个月先转钱,下个月再做临时工工资报个税可以吗

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齐红老师 解答 2023-07-14 18:38

同学你好 这个可以的

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同学你好 这个有劳务费发票吗
2023-07-14
1,借,主营业务成本 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 应交税费~个税 2,借,其他货币资金 其他应收款 贷,主营业务收入
2020-11-05
您好,那就是这样的了,也就是说,你们作为预付就行
2023-03-24
同学你好 需要体现的,要输入进去的 你要把对应的社保金额多加在计提的工资里,这样才可以税前扣除,分录还是一样的,只是工资计提的金额多了 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-09
这个要有劳务费发票 然后也得代扣代缴个税 计入劳务费就行
2021-10-11
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