您好,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,借银行存款,贷应收账款,借应付职工薪酬,贷银行存款

某学校王教授2020年月工资收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,赡养老人扣除1000元/月,每月个人缴纳的3险1金为4800元,截止到11月,单位为王教授预扣预缴个人所得税6500元(专项附加扣除已按月扣除);王教授在2020年还取得了一次为其它企业提供技术服务收入50000元(含税)以及发表一篇论文取得稿费收入3000元(含税)(支付报酬单位均扣缴了个人所得税)。请你计算王教授个人所得税的以下几个指标数值(1)工薪所得12月累计预扣预缴应纳税所得额;(2)工薪所得12月累计应预扣预缴税额;(3)工薪所得12月应预扣预缴税额;(4)支付王教授技术服务费的单位预扣预缴个人所得税额;(5)支付王教授稿费的单位预扣预缴个人所得税额;(6)王教授2020年综合所得汇算清缴应补交(或退回)的个人所得税税额;
六、某学校王教授2020年月工资收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,赡养老人扣除1000元/月,每月个人缴纳的3险1金为4800元,截止到11月,单位为王教授预扣预缴个人所得税6500元(专项附加扣除已按月扣除);王教授在2020年还取得了一次为其它企业提供技术服务收入50000元(含税)以及发表一篇论文取得稿费收入3000元(含税)(支付报酬单位均扣缴了个人所得税)。请你计算王教授个人所得税的以下几个指标数值(1)工薪所得12月累计预扣预缴应纳税所得额;(2)工薪所得12月累计应预扣预缴税额;(3)工薪所得12月应预扣预缴税额;(4)支付王教授技术服务费的单位预扣预缴个人所得税额;(5)支付王教授稿费的单位预扣预缴个人所得税额;(6)王教授2020年综合所得汇算清缴应补交(或退回)的个人所得税税额;
六、某学校王教授2020年月工资收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,赡养老人扣除1000元/月,每月个人缴纳的3险1金为4800元,截止到11月,单位为王教授预扣预缴个人所得税6500元(专项附加扣除已按月扣除);王教授在2020年还取得了一次为其它企业提供技术服务收入50000元(含税)以及发表一篇论文取得稿费收入3000元(含税)(支付报酬单位均扣缴了个人所得税)。请你计算王教授个人所得税的以下几个指标数值(1)工薪所得12月累计预扣预缴应纳税所得额;(2)工薪所得12月累计应预扣预缴税额;(3)工薪所得12月应预扣预缴税额;(4)支付王教授技术服务费的单位预扣预缴个人所得税额;(5)支付王教授稿费的单位预扣预缴个人所得税额;(6)王教授2020年综合所得汇算清缴应补交(或退回)的个人所得税税额;
某学校王教授2021年月工资收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,赡养老人扣除1000元/月,每月个人缴纳的3险1金为4800元,截止到11月,单位为王教授预扣预缴个人所得税6500元(专项附加扣除已按月扣除);王教授在2021年还取得了一次为其它企业提供技术服务收入50000元(含税)以及发表一篇论文取得稿费收入3000元(含税)(支付报酬单位均扣缴了个人所得税)。请你计算王教授个人所得税的以下几个指标数值(1)工薪所得12月累计预扣预缴应纳税所得额;(2)工薪所得12月累计应预扣预缴税额;(3)工薪所得12月应预扣预缴税额;(4)支付王教授技术服务费的单位预扣预缴个人所得税额;(5)支付王教授稿费的单位预扣预缴个人所得税额;(6)王教授2021年综合所得汇算清缴应补交(或退回)的个人所得税税额;
六、某学校王教授2021年月工资收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,赡养老人扣除1000元/月,每月个人缴纳的3险1金为4800元,截止到11月,单位为王教授预扣预缴个人所得税6500元(专项附加扣除已按月扣除);王教授在2021年还取得了一次为其它企业提供技术服务收入50000元(含税)以及发表一篇论文取得稿费收入3000元(含税)(支付报酬单位均扣缴了个人所得税)。请你计算王教授个人所得税的以下几个指标数值(1)工薪所得12月累计预扣预缴应纳税所得额;(2)工薪所得12月累计应预扣预缴税额;(3)工薪所得12月应预扣预缴税额;(4)支付王教授技术服务费的单位预扣预缴个人所得税额;(5)支付王教授稿费的单位预扣预缴个人所得税额;(6)王教授2021年综合所得汇算清缴应补交(或退回)的个人所得税税额;
老师,上班8天试用期没签合同,被辞退要赔付工资吗?
老师,我两个车间独立核算,现在把资产负债表也分开,但是资金也同一个账号的,其中一个车间银行期初数为0,但是1月有支付,该怎样处理
请问劳务报酬所得,是按照开票总金额,还是按照不含税价格算?
法人从公司借走200万,约定月息月付1%,请问老师 公司每月收到2万的利息,应计入什么科目,需要计提吗
我公司采购蔬菜水果等材料,然后给饭堂加工,农产品那块有啥优惠税率政策?
老师好,我们进货13%老板说是退得时候8%退,这是什么意思。这差怎么找补,
一项在建工程合同价3500万,帐面已付款3000万,资本化利息180万,已开票挂应付帐款55万,在建工程转固后18个月之后需支付质保金200万和半年后支付的尾款245万,金额都是确定的无差异,请问老师应该如何做分录?
老师 销售发票后面不附出库单可以不 因为出库单只是我们这边的 客户收货后签字 后的单子 不会给我们
老师好,我们车间采购了设备,一个整经机头和纱架,分别在两个不同的供应商购买,因为这两个都是配套才能使用,所以我是说 这个折旧年限是统一按照 机器的来,还是怎么算比较好
人税申报中,社保缴费中扣除时是按老板和员工约定的55扣的,个税缴费系统中怎么填报
收入时做了借:其他收入,贷:银行存款,支出不知道怎么做
您好,不应当借收入