同学您好,同学您好,借:长期待摊费用,贷:银行存款借:销售费用等科目,贷:长期待摊费用

出售无形资产,取得价款20万,支付相关税费1万,设备原价50万,采用直线法摊销,无残值,该无形资产原计划摊销10年,到出售时已经摊销8年,提问:该笔业务完整的会计分录怎么做?
老师,您好。我们房地产开发公司。建售楼部时预付钢结构工程款5万万月开发票。又预付售楼部装修款10万,还没开发票会计分录怎么做?
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
请问老师:公司(非房地产公司)装修房子部分工程(外立面)竣工结算总工程款20万;扣减工期延误违约金2000元,暂扣工程质保金5000元,扣减之前预付款10万元,实际支付结算工程款9.3万元,会计分录如何做?
请问公司租了一个毛坯房用于办公,租赁20年,租金一年21600元,毛坯房装修款公司自己出,装修了50万,请问所有会计分录怎么做?
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
长期待摊费用是指摊销期3年以上的
这里是20个月
同学您好,长期待摊费用是指摊销期1年以上