您好,借:应交税费—应交增值税 贷:银行 借:营业税金及附加 贷:应交税金-应交城建税 应交税金-应交教育附加费 借:应交税金-应交城建税 应交税金-应交教育附加费 贷:银行

老师,请问一下 1、我这个月报税缴纳了去年12月份的增值税及附加,要怎么做账务处理,分录是怎样?(是否要通过以前年度损益调整) 2、汇算清缴企业所得税,缴纳的企业所得税怎么做账务处理,分录是怎样?
想问下老师出售二手车和个税手续费退还 这两种是需要缴纳增值税的 但是需要在账上确认其他业务收入吗 然后结转其他业务成本 如果不确认 那增值税申报表和账上、利润表的收入就不一样了 想问下老师实务上会怎么做比较好呢谢谢
非营利组织的账务处理 老师,我想请问下,机构这个季度需要缴纳增值税和附加税,然后我需要怎么做账,如何编制分录呢?
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
老师,问一下,我们之前留底退税过,现在缴纳增值税的时候,附件税显示留抵退税扣除额,所以现在增值缴纳的部门,附加不需要交税,请问附加税这部门不交的,账务里面要做账体现吗,如果需要,请问怎么分录怎么体现
老师自有房产房产契税怎么做
老师你好,对方多给我们打了50万,我可以做账借银行存款 200万 贷:应收账款 150万 其他应付款50万吗?
老师,最新的专项附加扣除的情形和扣除标准金额这些,可以发我一下吗?
老师,总部拨来的固定资产验收日期是24年的11月26日,开票日期是24年12月十日,以那个时间点作为固定资产的入账?
老师:2025年12月开的发票,2026年1月对方因资料修改退回发票要重开,12月已开的发票怎么冲掉?
老师,一般纳税人第1一3季度预激所得税22000元,到第四度结帐时应退企业们得税4000元,这样做是不是不好啊,因为笫4季度成本票比较多,可以有一部分先不认证,等下季度再认证吗
按照最新的增值税法,关于修理厂的维修发票如何开具
老师,营业账簿印花税,是不是和年初比,没有实收资本,没有盈余公积还有资本公积,计税金额及应税凭证数量就是0
公户收到钱对方合同一直不盖章能先开发票吗
你好印花税营业账簿,每年交吗?