同学你好,你的成本分为两部分 一部分是委托加工费 一部分是材料 所以。你按照这个逻辑采集数据,结转到你的成本就行了

老师,我们公司是做国外电商的,我们采购一批原材料后要将原材料发到不同工厂加公的,比如买了A原材料发给B1加工厂加工好后,又将加工后的A原材料发给B2加工,那加公费和来来回回发出去的材料要怎么做帐?
老师,我们分包了栏杆,门窗,幕墙安装工程来做,主要是负责劳务和简单的辅材。合同约定的是简易征收方式,普通发票3个点税率。我们开具建筑工程,工程服务发票给我们的上游。我们又把栏杆,门窗,幕墙分包给了另外的单位做。那我们的这个下游为什么不能开具建筑工程类发票给我们呢?
我公司是铝合金门窗制造公司,我们自己生产铝合金门窗,同时把生产好的成品运到工地上安装 ,我公司生产的门窗成品的成本,是不是按照一般生产企业结转生产成本 ,产成品拉到工地上安装,怎么做账务处理 ,工地上工人的工资怎么做账务处理 ,我们属于混合销售,但是我们和开发商签订合同时没有分销售合同和劳务合同,就签了一个总合同,我们只给他提供建安发票,我们按进度款收到收入怎么做账 工程完工时该做那些账务处理
老师,您好,铝合金门窗幕墙公司购入铝材,然后是另一个工厂加工后发到工地安装,我们开工程服务的发票给甲方,那请问分录怎么做我们这种怎么确认我们的成本?
老师您好,我们是一家一般纳税人门窗制造厂,专门制作门和窗户的,原材料都是采购的,也有专门的生产加工车间,玻璃也是采购的,有的时候对方需要我们就把玻璃安装上在出售,老师,这种的我把一个月的账做完后,我现在要结转,我不知道该结转那些科目,应该怎么结转呢,麻烦您说下,谢谢老师
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
完工直接由工厂发到工地的,我还需要入库存商品吗?
不需要了时间可不需要了直接可以进项目成本了
发到工地:借: 工程施工-合同成本-直接材料 贷 :委托加工物资-A公司 这样吗
如果你发给加工厂的时候也有用了委托加工物资的话,那你这个分录做的是正确的
发给工厂不用委托加工物资还能用什么科目呢?
我的意思是你们跟加工厂之间这个业务关系也是做账的情况下,那你就是这么结转,那有些情况是你们的材料给的加工厂,他不做账,然后当加工厂把你们的材料加工好,发到工地上是直接进工地的成本的,借工程施工贷原材料,这样就省去了委托加工那个环节嘛,所以说是看你怎么建立账务处理的
我现在没有用委托加工物资,我是不知道怎么做,以为一定要通过委托加工物资这个科目,能按老师的方便省略中间的科目更好了,那入到工程施工这个科目,它就是我的成本了吗,就不需要另外结转材料成本了吗
是的,你的理解正确了
那我工程施工借方金额是按领料出款单的金额填写吗
是的,你项目上领的料给的加工厂领了多少?那这部分材料的金额就是你项目上的成本金额
老师,现在是没有叫加工厂开到发票,那以后需要加工厂开给的发票入哪个科目?
加工厂开发票给你们,也是项目的成本啊,因为你这个材料是经过加工厂加工以后才能才能到项目上使用,所以说加工厂开给你们的发票也是项目上的成本