您好!差额的话就是10万

老师,我司是建筑业,开票后,在预缴增值税前,可以用成本票冲减收入金额吗?比如我开了100万的票,收到60万的分包成本票,那我可以按差额40万去预缴吗?
请问,未开票收入金额算不算在起征点? 比如小规模开普票28万,未开票收入5万,按照昨天发的最新政策,我需要按照33万销售额交税?还是因为开票不超30万不交税?
老师 劳务公司 差额简易征收都是3% 差额是比如 我5月份开出100万发票 人工成本50万,餐费5万。缴纳增值税的时候计算100-55=45万?45万乘以3%
请问2023 年旅游公司小规模纳税人的差额征税是怎样的?是收入减去成本之后的差额部分不超过500万元就不用升成一般纳税人人是吗?就比如说我年收入2000万,我的成本1800万。差额部分是200万。不到500万就属于小规模是吗
老师好,请问下劳务派遣差额征税的收入分录是怎么做的呢,比如我本月差额开票的金额是50万,专票收入是10万,如果做分录呢
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
那附表一还要填吗
您好!也是要填写的,你的差额也要填写那个扣除表的