你好,这些都是含税的吗?如果是的话,需要换算成不含税的,这个是建筑劳务还是劳务派遣?

1.本单位员工出发发生差旅费客运枢,电子普通发票注明的金额共计1.5万元,税额0.045万元,可以抵扣进项税。2.将信息技术服务专用设备出租开具增值税专用发票注明金额为50万元,销项税()。3.向境外支付法律咨询费50万,代扣代缴增值税()4.转让本单位使用过八年的轿车,取得含税销售额5万元,轿车购进时未抵扣进项税额适用简易征收计税,该企业选择放弃减税,开具专用发票,计算简易征收下应纳增值税()5.转让2008年购入的不动产取得300万元,购入时买价为100万元,契税3万元。企业选择简易计税,不动产与机构所在地同城计算应纳增值税为()。
老师节日快乐[玫瑰]! 我有个问题想请教一下, 本公司为劳务派遣服务有限公司(A), 因接到一个大单如100万,本公司招聘人数不够, 把一半的量外包给另外一家劳务派遣公司(B)如50万, 可否把B开给我的50万发票当成差额开票给客户呢? 意思是我收客户100万,自己工人工资社保等费用40万+B开给我的50万=90万,开100万的票里有10万的5%税额的差额票[抱拳],谢谢!
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
我们建筑劳务公司,我们现在项目是简易征收的。还可以差额征收吗?。假如我们开给总包200万的劳务费发票(简易计税的3个点发票),我们收到班组长代开的劳务发票100万,那计算增值税的时候可以按照200-100来计算,对不对
老师 劳务公司 差额简易征收都是3% 差额是比如 我5月份开出100万发票 人工成本50万,餐费5万。缴纳增值税的时候计算100-55=45万?45万乘以3%
老师好,咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致,但是我们老板又不想按实际工资申报社保,有没有什么合规的办法
郭老师,去年账做错了,本来要记费用科目,记成其他应付科目,我可以这个月把凭证冲了,按正确的记账吗,金额有8万
老师,公司未分配利润有15万,实缴100万,出让方之间时是夫妻关系,老公把百分之85的股份转给老婆,这样出让价格可以以85万转,然后需要交个人所得税吗?
我们是一家住宿,餐饮宾馆服务业从6月发票新规后,这月正好架设太阳能热水器管,找了两个师傅安装干活,14天人工费是5000元,这个在新规下,可以开劳务费发票,
一个这样的问题,就是我们公司取得了厂房和机器设备的专票,他能不能去抵扣,我们销售货物的销项票?
资产负债表的货币资金一定会等于现金流量表的期末现金余额吗
店铺公司走9610模式报关,这种情况下是要开票吗?
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
销售100万含税价,进项发票人工成本是50万普票,餐费也是普票。
建筑劳务还是劳务派遣?
这个不一样吗?财务核算上?
不一样的,一个是3% 一个5%能一样吗?如果一样的话就不回复了。
建筑劳务应该是劳务分包吧 差额征收,劳务派遣不能差额征收吧。
开的是3%的差额发票。 应该是建筑劳务 不是派遣
建筑劳务属于劳务分包,可以差额,只要你是简易计税的就可以差额,劳务派遣可以开差额,这个人家开发票的时候就开差额的,开5%的。
那就是45万除以1.03乘以3%,按照这个来。
明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。
建筑劳务公司也涉及到跨地区预缴吧
你好对的,是的,需要的。