53398.07填写在第一和第二栏中,(72624.48%2B30889.36%2B57677)填写在本期免税额那一栏
老师,我是小规模纳税人,我一月份开了3%的普票不含税金额68933.02,三月份开了专票和普票合计382115.64,今年小规模纳税人是从三月份开始1%的税率来的,那么我季度申报时,1月份开的3%不能减免哈,那么我季度申报时申报表上面的应纳税额减征额填多少?
老师,我是一般纳税人: 11月专票开具发票6%: 不含税额24764.14.税额1485.86 普票开具发票6%: 不含税额106132.07.税额6367.93 普票开具发票1%: 不含税额-4950.5.税额-49.5 普票开具简易3%: 不含税额3155.34.税额94.66 请问老师,本月我要交哪些税?请详细说明,谢谢
我们是小规模纳税人,4—12月份免征增值税普票,印花税以前是含税金额申报,那现在含税和不含税金额一样,不用区分含税和不含税了,就用开票金额填就对了么?
请问老师,我之前是小规模,4月份升为一般纳税人,4月份冲红了3月份一份普通发票,同时4月份也开具了一份专用发票,专用发票的金额小于普通发票负数的金额,请问我这个普通发票负数金额,怎样填列申报表?
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
老师好,请问销售了货物,不开具销售单的情况有哪些呢, 就是我们现在账上有货,实际没库存了,对税务说已经销售了,但是没有销售单。怎么回答应对呢。
在23年24年期间供应商分别给我司开过两张发票,当时开的是6%的专票后经税务风险提示认定应该开具13%的专票,然后在25年4月分别给我司开具了6%的红字专票以及重新开具了13%的专票。(我司是小企业会计准则,请问怎么做账?
找郭老师,老师 那个金额改不了的 我可以直接做报关单确认吗
老师这个股权转让情形应该怎么选择
请教下,我发小开花店,客户要专票,自己可以开吗,个人工商户。 对方要求开公司名字,假设我可以开,他能抵扣吗。
仓储物流公司,收入里有收派服务费,运输服务收入这两块,是都需要缴纳印花税吗
福利费在汇算清缴里的期间费用填在哪里
个人买的灵活就业社保,能在个税申报扣除吗?
货车租赁的发票赋码是哪个大类
老师,意思土地使用税上计税依据那栏一般是看自己土地产权证上列明的占地面积那个数填,把产权证上占地面积那个数填在城镇土地使用税计税依据这?
免税是开错了,应该是1%
4-5月是214588.91,是不是超过了20万 要,(72624.48+30889.36+57677)要交税,要按3%减按1%算税
开错了,也是放在免税额申报,你们不超过季度,30万
6月份转一般纳税人了啊
也能按30万免税吗
同学,那你们不可以,你们申报表应该是一般纳税人