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@郭老师 郭老师,第二季度报企业所得税,没有高新证书,研发费那个加计扣除要填在哪里啊

2023-07-17 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 10:52

同学你好  企业需要在“所得税汇算清缴申报表”中填报相关信息,并填写所得税纳税申报表(A类)。在填写增值税申报表时,要在“研发费用加计扣除”一栏中填写相应数额。

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快账用户5611 追问 2023-07-17 10:54

我知道,我是不确定选那个表哪项

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齐红老师 解答 2023-07-17 10:59

同学你好 不是有研发加计扣除吗

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快账用户5611 追问 2023-07-17 11:00

有啊,没高新,但确实是研发了

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:10

同学你好 你有研发支出明细账就可以加计扣除

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同学你好  企业需要在“所得税汇算清缴申报表”中填报相关信息,并填写所得税纳税申报表(A类)。在填写增值税申报表时,要在“研发费用加计扣除”一栏中填写相应数额。
2023-07-17
你好 是的对的,可以的
2024-07-13
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2024-05-23
不好意思,同学,没看到你指定老师了。我给你解答一下:填在主表的减免收入、研发加计扣除栏次
2021-10-26
你好,你可以先暂估。
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