把运费加到材料单价里,直接开销售货物的发票

老师 请问采购合同中 销售方连同运输费用一起开具了材料发票有没有问题?正确的应该是怎么操作呢?
以银行存款购买甲材料一批10000千克,共计买价99498元,增值税1700元,实际入库9950千克,缺少的50千克是途中合理损耗,同时购买乙材料一批5000千克,实际入库5000千克,甲乙材料共同发生运杂费600元(运杂费不考虑增值税抵扣)。 要求:计算出甲材料的采购总成本和单位成本。(运杂费按材料重量比例分配)
采购材料,合同中包含运费10000元,但是对方只能开材料款,是不是把运费的10000万加在材料单项里面,调整一下单价?
1.向本市新强公司购进材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料1000千克、单价30元、价款30000元、税额3900元;材料已验收人库并填制“收料单”;价税合计33900元通过银行网银付讫。2,向明远市水兴公司购入材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料2000千克、单价30元、价款60000元、税额7800元,乙材料3000千克、单价30元、价款90000元、税额11700元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费7000元、税额630元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已验收人库并填制,“收料单”;收到银行转来金额为177130元的“委托收款结算凭证(付款通知)”,经审核无误后同意付款。3.向大同市滨河公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:丙材料2000千克、单,价100元、价款200000元、税额26000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用,发票上注明:运费4000元、税额360元,材料已验收入库并填制“收料单”,价税合计230360元,经协商下月支付。这些怎么写分录
老师,有份材料采购合同,是含运费的,运费在合同中单独一行写运费,比如:材料款多少钱,运费多少钱,还是把运费加到材料单价里合适?发票应该怎么开?
请问企业所得税汇缴清算工资实际发生额和税收金额要相等吗?
资产负债表上的应交税费和税务系统里的留抵金额不一致,应该怎么核对
土地厂房买卖的扣除项目金额有什么决定的
老师,我们公司的人员和仓储,配货都是专为另一个公司服务的,那个公司给我们打钱,我们给他们公司开发票,发票可以开人力资源服务,劳务服务费吗
老师我们公司在天津,员工因公到北京当日往返的火车票能入交通费吗还是必须入差旅费呢
你好,老师,有个问题问问,就是我这公司是小规模,甲方要求我们开6%个点的专票,但是我们只能开1%,1%的金额是241000,他实际支付的是228395.7,中间有差额,然后我问人事她说中间的差额收的是税点,我账怎么做啊。少收的那个部分金额,应该做到哪里比较合适。
老师我申报25年印花税,为啥点了提交,又给我弹出去到主页了,没申报起
老师,公司在天津,员工从天津到北京办事的火车票和地铁费用当日往返的,能入交通费吗
老师,我公司是生产密集母线槽,始端箱得,以前开票都是税务分类编码都是按金属制品,开得,但这次甲方让我们按配电控制设备,开。这么开会出风险吗?
老师,员工说想退24年的个人所得税,员工在北京交的,请问现在26年了还能退24年个税呀?
假如材料款和运费是在合同中反复写的,开发票时应该怎么开?
分别单独写的
也可以按我说的那样开哈。你们没有运输工具
是对方给我们开,假如合同上标明的材料款,运费各是多少,对方如何给我们开发票?是材料和运费分开开?还是也可以直接加入单价,但这样会造成发票单价和合同单价不一致
对方没有运输工具就只开销售货物的
也就是说:材料款 和运费 各师多少在合同中都注明,对方直接开货物发票也可以,是这个 意思吗、就是最后合同单价和发票单价会不一致
意思是,没有运输工具,就把运费和货款加在一起开