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老师你好,我们是保税区内的加工企业,我们现在有一单业务是从境外进料,加工后再境售国外,销售境外商品是退税率为0的商品,请问销售需要申报缴纳增值税吗

2023-07-17 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-17 10:56

同学你好 境内销售的要交

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快账用户2404 追问 2023-07-17 11:03

老师您好,我的意思是加工后出口时要不要交,因为我们是出口的退税率为0的商品,是不是要按(出口离岸价-进口料件保税价)➗(1+适用税率)*适用税率 计算销项税额

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齐红老师 解答 2023-07-17 11:10

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 境内销售的要交
2023-07-17
你这里租赁的业务是境内和境外发生,租赁标的物使用地并不在境外。
2022-05-04
同学你好 144/0.9+20=180 这样算出来,希望能帮助到你 股息还原到税前,然后加上税额
2022-11-10
你好!对于你提到的境外服务商,如果他们提供的服务是在境外进行,且不涉及中国境内的业务活动,那么按照中国现行的税法,你们公司支付给境外服务商的费用,一般不需要代扣代缴增值税和所得税。这是因为境外服务商并没有在中国境内产生经营所得,所以不适用中国的增值税和所得税。
2024-11-01
你好!对于你们支付给境外服务商的费用,通常不需要在中国代扣代缴增值税和所得税。因为服务是在境外完成的,境外服务商不构成在中国的税务居民,也没有在中国的常设机构,所以不涉及中国的税务义务。不过,建议还是根据具体合同条款以及服务内容再做判断。
2024-11-01
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