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老师,本季度我们开了点免税的发票,但是税务局要求我们补上税款,补的这点增值税怎么记分录,贷方应交税费应交增值税,借方记什么

2023-07-17 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-17 17:42

您好,借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税

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快账用户9879 追问 2023-07-17 17:43

冲减收入吗?冲减了就和增值税申报表的收入比对不上了,收入不就少了吗

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齐红老师 解答 2023-07-17 17:45

您好,你的收入是含税的还是不含税的。通常来说,分录如下 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷;应交增值税 免税,你们当时的分录则是 借:银行存款 贷:主营业务收入 所以补税应当是冲收入

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快账用户9879 追问 2023-07-17 17:46

但是我要冲减了收入就和增值税报表上的收入不一致了

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快账用户9879 追问 2023-07-17 17:47

我能记 借营业外支出 贷应交增值税吗

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齐红老师 解答 2023-07-17 18:07

你好,也是可以的呢

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您好,借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
2023-07-17
你好,直接一笔凭证,借应收账款借银行存款,贷主营业务收入。
2022-05-24
同学,你好 借:主营业务收入 是冲主营业务收入
2023-07-25
借,应收账款负 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应交税费、应交增值税负数, 贷营业外收入负数, 借应收账款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税 借应交税费,贷,银行存款。
2024-07-12
你们是一般纳税人还是小规模?
2024-03-27
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