如果根据税负来。增值税2%,所得税1%。印花税万分之三减半 附加税6%。小型微利企业的 加起来3.5%左右

已知A企业取得本息还是销售收入100000元,购货成本(不含税)30000万元,A企业为一般纳税人,供应商为小规模纳税人,取得代开增值税专用发票3%。。本期应纳增值税为多少?(增值税适用税率13%)
某增值税一般纳税人2019年8月份销售货物取得价款100万元(不含税),另外收取各种价外费用2.26万元。该纳税人销售货物适用13%的增值税税率。则该纳税人的销项税额为多少万元?
同样销售额100万元,成本发票60万元(13%),不考虑其他,小规模税率1%,一般纳税人13%;小规模缴纳金额9900.99元,一般纳税人纳税金额46017.70元。老师,对吗
一般纳税人不含税金额100元进货税率13%不算人工成本和其他费用,多少钱卖出去不亏本?
一般纳税人进货取得专用发票不含税100元,税率13%不考虑人工成本和其他费用,多少钱售出不亏本?
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关联公司之前的往来挂账太大,怎么去调平
请董孝彬老师帮忙回答 使用权资产确认的递延所得税负债以及租赁负债确认的递延所得税资产,我想问,1⃣️这两个将来是什么时候能转回或者是要交给税局?2⃣️税局认可的租金,会计是借:租赁负债-租赁付款额 贷:银行存款,税上当年直接纳税调减,那这个租金要确认递延所得税吗?要的话是确认哪个递延呀?怎么去理解呢?
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董老师,在线吗?有问题想咨询您~
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