缴纳的所得税=100*1% 利润*5%=1 利润=20 80万的成本

假如年销售收入为450万,公司为小规模纳税人,怎么交税????需要交多少税?一部分没有开票的
老师你好,公司为小规模纳税人,假如所得税负现在是2.5%,如果我倒推费用是多少?怎么求不出来了呢? 收入是396018。按我推算费用只能是18元 我们今年的税负是不到1%,
某工业企业适用的所得税税率为25%,2019年度主营业务收人为10000万元,主营业务成本为6000万元,其他业务收入为80万元,其他业务成本40万元,管理费用为100万元(全部为职工薪酬,不能超税法规定的计税工资为80万元),财务费用为20万元,营业外收人为40万元,营业外支出为10万元(其中5万元属于支付的税收滞纳金,税法规定,计算所得税时,税收滞纳金不允许扣除))假定不考虑其他因素,该企业2019年度的净利润应为多少?净利润=利润总额-所得税费用答案显示,直接用利润总额-应交所得税,为什么不考虑递延所得税资产
老师,我们是小规模纳税人,这个月开了20万,增值税和企业所得税怎么算?不考虑成本费用
根据小型微型企业核定的征收方式,应交税所得额=收入总额×应税所得税率=成本费用支出额/(1-应税所得率)×应税所得率,假如收入100元,成本费用支出30元,那么应交税费是多少呢?
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
1是代表什么
100×、百分之一不就等于1的
我明白了,谢谢老师
不用客气 工作愉快