你好,学员 建的时候 借在建工程 贷银行存款 建好之后 借固定资产 贷在建工程
有家公司,账面没有固定资产,现在卖了一套房子(自建房),怎么进行账务处理
公司自己出资建了一个光伏电站,怎样做账务处理
老师,我们是光伏安装企业,我们总公司在济南,在下县分公司建立了很多电站,每个电站一个公司,那我们前期建立项目电站花费的所有费用,都是总公司出,员工的差旅费都是计入总公司,但是实际上都是分公司下的项目的费用,现在应该怎么做呢?
公司自建了一个光伏电站,怎么入账,现在建好了开始发电了,之前没有进行账务处理
老师,我们公司是光伏发电的。之前建光伏电站剩余的光伏组件按购入价销售给另一家公司。是借,应收账款,贷,其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额吗?原来购入的时候借,原材料。现在销售,这个要怎么转出,成本怎么确认?
商贸企业一般纳税人可以开3%的专票么
公司新购一台设备,回来需要安装,完工前的所有支出,包扣、工资电费、领用的手套等是不是都属于机器的成本
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
老师你好,我们是(河北)的公司,我们从甲方(山东)承包了1000万的工程,我们又以800万转包给了乙方(山东)的公司,我们是不是应该预交税款?按照1000万预交还是按照差额200万做预交呢?
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
美团做账,卖包子的打包费计入低值易耗品吗?
应付冲应收啥意思。不明白业务
老师,实缴4000万,减资的话是不是需要实实在在退钱呀。账上未分配利润就只有500多万了,拿不出钱来了。
新录入的固定资产卡片里有,固定资产清单里没有
金额怎么确定呢?
建的时候没有做账务处理
按照实际建的过程中支出金额,这个需要台账的
买材料就是公账付的钱,像人工那些都是老板自己付的钱
怎么样的台账,有木有模板
买材料就是公账付的钱,像人工那些都是老板自己付的钱 这个要登记实际为工程支付的
你好,学员,这个最好是按照每一笔的支付,做账,最终累计的支出就是固定资产的
要按照实际支付的确定固定资产的金额是吧
要按照实际支付的确定固定资产的金额是吧 是的
就是实际为电站的支出的
那我这个很多费用没有走公账
那我这个很多费用没有走公账 没有走公账,建议要补
应该补不了,已经支付了
老板个人出资的吗,学员
以公司的名义申报的,比如人工就没有走公账
材料也有一部分没有走公账
以公司的名义申报的,比如人工就没有走公账 建议加上的