您好,这个是不需要的。因为这个是到最后申报的环节才征税

老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票是3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢?答过的老师请不要再接这个问题了, 谢谢老师
老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票是3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢?答过的老师请不要再接这个问题了, 谢谢老师
老师,好,我们是一般纳税人,之前申报的有未开票收入,1月份的时候,把之前未开票收入的发票也开出来了。假设一月份开票100万,之前未开票收入30万,进项有60万,哪这个月我缴税的时候,销项是按100万算税,还是100万_30万=70万算税呢
老师好。。一般纳税人劳务收入未够30.未开票。。申报不计算税费用吗?这个好奇怪。申报第一行按适应税率计算销售额也是锁定的。。改不了
判断题: 20.我国现行个人所得税实行综合税制,个人取得的各项收入按年综合计算,在年终后自行申报纳税。( ) 21.依法纳税是每个公民应尽的义务,任何单位和个人都必须依法纳税,否则将受到法律的制裁。( ) 22.我国现行的税制结构是以商品劳务税为主体、所得税为辅助的模式。( ) 23.一般纳税人会计核算不健全的,应转为小规模纳税人,适用简易办法计算缴纳增值税。 ( ) 24.增值税法规定,一般纳税人发生购进业务,凡是没有取得增值税专用发票的,均不得抵扣进项税额。( ) 25.纳税人兼营不同税率的应税消费品,未分别核算销售额的,从高适用税率征收消费税。 ( ) 26.纳税人销售应税消费品,缴纳消费税后,不再缴纳增值税。( )
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
什么是最后申报环节?
我上一季也要又会自动计算啊。
劳务那个地方,你确定本期没有申报过是把
什么意思?一月就申报一次啊。。也就一个申报表。。
然后和这个申报表数据现在是自己贷出来的,你没法修改是把
这个表的第一第二栏是自动带出,第三兰我填的。但是是不是我填了第三栏是不 是应该第一栏自动加总
对的,你填了以后应该加总才对
那这个需要怎么处理呢。。反正就是我的没有交到税就是?? 这种税局会不全找?
这个是不会找的,这个情况,不过你可以去现场把这个情况直接更改了