第一不含税暂估入库,销售出去还没开票的先不确认收入

如果某项目上对购买的一批钢筋、混凝土进行挂帐,材料入库时款项未付,发票也未开具,入库当天记账: 借:原材料-XX项目 贷:应付账款-XX项目-YY供应商 这个时候是以含税价计算的,那下个月取得发票时如何处理呢?具体怎么入账呢?
老师晚上好! 1.请问下图一般怎么做账务处理?可否直接入库存商品? 2.开票是不是一定要按税收编码来开? 3.个人预支款无法收回,合法合理怎么账务处理? 4.如果制造业企业购入纸箱目的是装货出售。一般怎么账务处理,是否可以直接入原材料-包装物呢?贸易类企业购纸箱又该如何处理?
老师,请问小规模快学商贸几个问题:1.为什么小规模快学商贸入库单有的是含税单价,有些入库单又是不含税单价。2.小规模企业购入库存商品也可以开税率13%专用发票吗?科目是应交税费-增值税-进项税。不可以抵扣吧?那为什记入这个科目3.小规模企业销售库存商品时为什么也是开具13%增值税专用发票?记入应交税费增值税销项税,月末这些计入进项销项的税怎么处理?
老师:您好,请问去年购入一批货,对方未开具发票,我先估入库了,挂的应付,现在票还没来,这种情况账务怎么处理呢,汇算清缴是否要补税,并填入那个表呢,谢谢
购入商品,只有对方含税的入库单,对方未开票,请问,1,先入库怎么入,是否含税入库,会计分录是什么,如何处理进项税 2,销售出去都还没有开票出来如何处理
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
老师,我做的内账,现在有个问题,就是原材料之前是按照40一斤入库的,现在因为原材料涨价了,老板想随着市场行情,在领料生产的时候原材料往上加5块钱一斤,这样如果我直接在出库时原材料加5块钱的话,会导致数据和金额变动了,改怎么做分录才能避免这种情况呢?
你好,问一下,有一个业务员,他就签一个客户,就是400块钱的,然后累积起来一个月大概有两万块钱。我这个备注什么,他又不肯开票
老师,公司开票不是按照合同开票吗?为什么有的人说要按供应商开票给我们,才能开票给我们的客户,说进来的数量要对应起来,有这个规定吗税务局
那暂估入库的时候就不含税,那暂估时就开入库单吗
暂估开入库单就是不含税的?对方开来的销货单都是含税的
是的,根据出入库单做账就行
不明白,可以来个全套不分录和入库单出库单情况不,就是不知道到时候那个税的差异如何调整,以什么名义调整
其实很简单,你不管单据日历是否含税,只要是没拿到进货发票,入库的时候就不体现增值税
关键是我发现最后对方开给我的发票税款有差异,那又调整哪个成本那,就都觉得不合适,
那你暂估入库的时候做了一笔,然后发票来了你把暂估的冲销就行了
来票金额不是全部一起来的,只有其中部分
来多少你冲销多少就行了
就是冲到最后有差异
最后的差异就是你成本转多了冲销多转成本,成本少就提了 补提成本
商品有那么多,随便选一个冲?
对,你要是零碎商品多,也就只能这样
那出库单是含税的吗?我看有些开过来出库单大多是含税的
是,y一般都是含税的金额
成本结转的时候用什么做附件嘛
不用,你要是有结转成本明细可以附后面