你好,,同学,可以入固定资产的
买家具款A公司付的,已入账固定资,但是家具安装费是B公司付的,发票上货物栏开的是建筑*安装,请问B公司收到这个发票怎么做账?(A和B属于同一个法人)
老师我们公司购买的固定资产,东西还没收到,款项还没付,但是发票收到了,这个怎么做账,要计入在途物资科目吗
老师好,公司收到一张固定资产发票,上面是办公家具,三套,这种情况可以吗,没有明细
老师,请问公司前期购买一批办公家具,付了首期款,尾款目前不需要付,也未取的发票,这批家具没有发票可以入固定资产吗?还是直接入费用?
老师,公司购买一批办公家具,家具已收到,发票要下下个月收到,可以收到发票在做固定资产入账吗,还是要怎么操作?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
那收到发票后,会计分录要怎么做?
同学放在固定资产的分录里面
不是,我付款的时候,已经是借:固定资产 贷:银行存款了,那到时收到发票要怎么处理呢?还是等收到发票再入账?
同学那你上面的分录是暂估, 借固定资产 应交税费 贷固定资产
怎么又借固定资产,又贷固定资产的,我可以等发票到了再入账固定资产吗
同学,你也可以把上面的分录红冲掉 再做一个分录 借固定资产 应交税费 贷银行存款
那计提折旧呢?
借管理费用——折旧 贷累计折旧
就是我不能付款的时候:借:预付账款 贷:银行存款 等收到发票的时候 再借:固定资产 贷:预付账款吗
可以呀,没有问题的