申报系统比开票系统多了0.01,借营业外支出,贷应交税费 申报系统比开票系统少了0.01,借、应交税费,贷、营业外收入。
老师,报税系统应交增值税比开票系统多1分,怎么办?我账上和开票系统应该增值税一致
增值税申报表的数据是不是要以开票系统的数据一致,哪怕账做的是对的,但和开票系统的数据有点差别
增值税申报系统和开票系统有小数尾差 0.01元 申报系统比开票系统多了0.01和申报系统比开票系统少了0.01 分别如何记账
开增值税专票时,因为套数分解,开票金额比合同金额多了0.01,请问开票时,uK系统怎么设定小数小两位数
老师:上月的增值税根据发票金额入账,申报时发现系统的增值税金额比发票金额少了0.01,怎么处理?
会计学堂线下课程怎么退费
卖汽车的,但是每年都要叫给运满满平台1万元,专门提供线索的,可以快速找到哪些客户需要购车, 这计入什么科目呢 ?
公司里个人股权转让,在自然人电子税务局股权转让已通过,需要申报缴税,怎么申报
老师你好!资产负债表上的应收账款金额500多万,怎么调账让金额小一点
销项税抵扣,进项税抵扣是什么意思
报关单是CIF的,其中a商品免退税,b商品退税率0,需要视同内销,视同内销商品应收账款为fob价,那b商品的运保费应该如何入账?
老师我更正23年的企业所得税,看弥补亏损的话在往前看到那年
老师,假设我现在预付11-12月份的工资,怎么做分录
老师,请问当月开具的红字发票还可以撤回吗?怎样操作呢
老师你好,进项税额转出,由于供应商红冲发票,导致进项税额转出在贷方,金额437.17元,老师是去年2024年8月份,进项税额在贷方,请问老师怎么平账呀?急急
好的 老师 这个不需要调增主营业务收入或者调减主营业务收入么
对的,是的,不需要调整。