您好,供应商的话,你们做的是应付账款,看应付账款的明细
老师请问我们和外账公司交接,对方提供的纸质版和财务软件导出来这三个科目有差异,电指的是财务软件数字,表指的是纸质版数字货币这是哪里出问题了,他们三者是什么关系,我该怎么改正,谢谢
请外面的财务公司做外账,结算服务费前应该要求提供整套完整做账资料,请问这套资数包括那些数据资料? 请以专业的经验具体说明
退给供货商的货,退货的负数对方没有开具负数发票,退货数据在我们的物流系统里,这部分我们应该怎么入账?包括税金什么的!财务系统里我们两家单位还有往来!具体账务处理怎么做?
财务报表里面的应收账款因为财务软件计算问题到了预收款项里,我要直接调整财报,应该如何操作,要动哪几个数据
固定资产里设备和设备配件是同一个供应商,和采购对账时,需把两个分开对账,那么如何从应付账款里分出这两个?(具体需要怎么操作)
老师好,跨年的研发项目,集中研发费用决算表是什么时候做?年度终了还是这个研发项目最终结束的时候?
老师,跨年的一张24年的费用发票,25年入进项还能抵扣吗
老师,小规模纳税人做企业所得税汇算清缴,在职工薪酬这块,各类基本社会保障性缴款,是填写单位部分的金额对吧
建筑异地项目,总公司做了一部分,后面在当地成立分公司后,然后全权委托分公司,除了签一个全权委托协议,还需要签一个三方协议,这样是不是就可以了?
老师,公司卖旧车,卖的金额大于折旧后的金额怎么做账
老师,事业单位的每门诊人次成本及门诊收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 医疗收入成本率 三个的计算公式是什么
老师,比如说我这个月开出去的水泥,开进来黄沙,这个黄沙等我开出去的时候再结转吗?我可以这个月就结转了吗
请问老师汇算清缴暂估调增填在哪里呢?
老师,我最近脑子不好使,请教下,23年的分录借 管理费用-办公费5万 贷 其他应付款-暂估5万,24年3月来票7000元,账上借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 第二个分录借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000,现在我不想反结账,现在25年4月调整分录借利润分配未分配利润-5万 贷 其他应付款-暂估 -43000 其他应付款法人-7000(相当于把24年第二个分录红冲),在做一个正确的分录 借 利润分配未分配利润 7000 贷 其他应付款法人 7000,这是账务处理,24年汇算清缴纳税调增43000,这样行吗?
老师,您好!我公司1月份有出口一单货物(外贸企业第一次出口),就等收外汇后申报出口退税了,因后续无法确定收汇时间,故在5月操作了“进货凭证信息回退”,请问在流程上我还要做什么?或者半年以后又收到外汇了,该怎么处理?放弃退税了应该不能再返回吧?
应付账款明细在哪里看?
科目余额表,你们的账套里边的