学员朋友您好,开具公司业务相关的成本,费用的发票与材料,消耗加工费,然后还有办公费用啊交通费用这些可以

请问一下现在都在说税负率像增值税进项调控,那我们开票系统里面如果进项票太多会不会和收入不匹配被查,像企业所得税汇算清缴以后税负低了,那汇算那年没有会计做账还能怎么调整
请问老师,公司库存商品的进项税额在以往都已用完,现有库存商品无进项税额,要是销售可以开增值税专用发票吗?需要上多少增值税?13%吗?全额上税吗?再有会影响企业年终汇算清缴吗?企业所得税按什么金额算利润总额呢!
老师,您好,我今年汇算清缴上年度的账时,忘记调增了怎么处理啊,不调增会有啥影响呢? 另外,上年度的账做完了没有取得发票,在次年(汇算清缴前)取得了的那些发票还可以补到上年度里面吗,请问如果能补是怎么补要调账和调报表吗
请问如果我们公司购进产品没有进项发票,但是开出去销项发票有很多产品,企业所得税汇算清缴时调增是不是就可以?这样有风险吗?
早上好,老师,我们公司去年进的原材料没有发票,且原材料也用来生产了,那今年企业所得税汇算清缴时,要怎么调增,要调账吗?(如果要分录怎么写),或是不用调账,只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
销项税额才50万,但是本月开个技术服务63万来抵增值税,影响吗?办以费用不影纳税调增对吗
学员您好,是的,对的