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老师,您好 收到19年的当时未享受增值税加技抵减的退税 ,有增值税和附加税 也不知道之前会计是怎么做的 ,这个分录该怎么做

2023-07-18 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-18 13:29

借应交税费未交增值税 贷营业外收入, 借银行存款,贷应交税费未交增值税, 借银行 贷应交税费、附加税, 借应交税费、附加税 贷营业外收入

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快账用户3580 追问 2023-07-18 14:43

好的 明白了 老师 还有个问题,期末应付职工薪酬 有贷方余额1元,想调平 用哪个科目?

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齐红老师 解答 2023-07-18 14:44

以后也不需要支付借应付职工薪酬 借管理费用负数。

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2023-07-18
1.如果退的是当年的: 借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 2.如果退的是以前年度的: 收到退税款,借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(以前年度损益调整) 结转以前年度损益调整,借:应交税费--应交增值税(以前年度损益调整),贷:利润分配--未分配利润
2023-09-19
你好,借银行存款贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷营业外收入, 借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷营业外收入
2022-08-05
同学您好 首先说明,更正申报后不需要缴税了,税局系统会有你应退税的记录,可能现在税局不会催你退税,但是在企业做注销清算的时候税局还是会让你先退税,也有的地方税局会在特定时间自动退给你,这两种情况我都碰到过,供参考。 然后你目前确实不想退税的话,那多交的税就转营业外支出吧,这样把应交税费科目清0,也可以不清,这样从账面还能看出来有个应退税,方便后期查看。
2022-01-15
你用的是企业准则,还是小企业准则?
2022-03-14
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