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老师,这道题目,日后期间我计提了减值准备,相当于调整了报告年度的利润表,为啥不用调整报告年度的应交企业所得税

老师,这道题目,日后期间我计提了减值准备,相当于调整了报告年度的利润表,为啥不用调整报告年度的应交企业所得税
2023-07-19 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-19 10:43

您好,是这样的,他这个影响的,所得税,就是以前年度损益调整和应交税费的哪个分录

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快账用户3269 追问 2023-07-19 10:46

这个是我写的答案,正确答案中不影响当期所得税,我想问下为啥不影响

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齐红老师 解答 2023-07-19 10:53

你是在日后期间计提了,所以算在下一年了

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快账用户3269 追问 2023-07-19 11:16

在日后期间计提的属于调整事项,影响报告年度,并且题目中明确说了,汇算清缴还没到期,是不是因为报告年度增加了减值,但是税法不允许扣除,所以应纳税所得额调整增加70万,所以不影响报告年度企业所得税

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齐红老师 解答 2023-07-19 11:22

是这样的,因为你是资产负债表后期调整的,然后这个所得税的话,坏账准备不允许扣除

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您好,是这样的,他这个影响的,所得税,就是以前年度损益调整和应交税费的哪个分录
2023-07-19
您好,因为他不是本年度的金额,所以才不那样做的
2023-07-23
你好,1退回,会计做日后事项调整以前年度报表,企业所得税做退回当期收入冲回,与以前年度无关
2024-08-21
你好,就是因为你调整了以前年度损益调整,才会有这个差异,这个差异可以忽略。
2022-01-13
你如果多计提,那是否缴过多计提的钱了,如果交了,这个钱是退了吗 你多计提,如果没有交,应交税费贷方应该有余额和你现在计提的对冲了,如果已经缴了,你上面做这个分录就不能做。
2020-10-17
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