你好!其实你弄的不准,你录入期初的时候,就要增加二级科目,期初的那个数,是所有二级科目的合计数。 你现在看能不能增加二级科目

老师,有一种很奇怪的现象,跟客户之间的,客户跟我们拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份客户收的货,客户在8月份初进行对账,然后8月份我们开票,到了9月份客户才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊
跟客户约定应收账款有约定账期,企业需要用款而提前请求对方支付,而产生的利息费用该怎么入账?
老师请问,应收账款的期初录入是所有客户的总和,而不是录入的每家客户的期初,现在跟客户对账,要怎么调整
客户给的初始资料有问题,之前给了2021年11月的期末资料,我按照这个数据录入了账务系统并开始做账,现在客户说资料有问题,又给了2021年12月的资料,发现2021年期初数据与2022年期末数据对不上,我这边要怎么调整账务系统的初始数据呢
一般纳税人建筑公司,08年成立的公司,一直没有内账,现在不内账从22年6月开始,从跟甲方的对账单录了期初数,从客户和供应商的收付款流水补了期初数,现在期初不平衡怎么办呢
大学生,想在学堂官网学下如何做帐,并编报表,从官网哪个地方看
企业交的车保险,车是企业的,保险公司没给开发票,企业能抵所得税吗?
公司只是注册了,没税务登记,但是认缴资金的时间到了,做工商公示的时候直接按实缴填可以吧
公司的固定资产可以做减值吗?实际金额达不到账面金额了?做了这个会不会有风险?
小规模纳税人向检测公司支付的专利鉴证咨询服务测试费和技术服务费计入什么科目啊?这个专利是老板自己公司成立前就完成了研发,现在是以专利权人是公司申请的。费用是2025年发生的,专利是2026年3月授权的。我2025年把它计入管理费用了感觉弄错了,这个专利如何入账呢?也没有前期研发支出。也没立项。如果按这两笔费用计入无形资产报表金额的话,需要调账吗?如何调?申报表需要更改吗?还有一笔发生在2023年度的关于专利申请的费用需要调账吗?还是直接建议不入做?不入账会影响以后融资和高新申请吗?现在账上没有无形资产。
老师,请问一下,专项用途财政性资金,因为时间过了没用完纳税调增了,交税后,是不是要从限定性资产轻入非限定性净资产
看去年实际缴纳的增值税,是看月报未交增值税借方发生额吗
1月份商品入库62874.49没有发票,做账借库存商品62874.49 贷应付账款—某某公司62874.49, 3月份取得1月份入库商品发票,一个开具了61017.25,还有1857.24未回。 先冲暂估借:库存商品 -62874.49 贷:应付账款—某某公司 -62874.49 回票部分入库借:库存商品 61017.25 贷:应付账款—某某公司 61017.25 未开票的先暂估借:库存商品 1857.24 贷:应付账款—某某公司 1857.24 收到1857.24的发票,先红冲,按发票金额入账?这样做对吗
老师,2025年银行扣的转账手续费及网银行服务费已经做账借:财务费用-手续费,贷:银行存款。2026年才到银行开回发票(有20笔合并开为1张550元及12笔开合并开1张384元的专用发票)请问怎么处理?
12月计提12月份的工资,跟应发12月工资的差额,怎么调整?
跟客户的对账是重新对的账,金额是对,就是因为没有期初数导致现在账面的余额跟对账的结果不一致,
你好!你现在是要重新起账吗
数据太多重新做的话太麻烦,
你好!应收账款的期初录入是所有客户的总和,而不是录入的每家客户的期初,现在跟客户对账,要怎么调整?你现在看能不能增加二级科目,把之前的总和分到各个二级科目
增加不了
你好!增加不了,就只能重来了。或者你去另外加一个应收账款2的一级科目,然后把之前的应收账款,慢慢转过来应收账款2的二级科目里面