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老师,最近发现公司在19年第四季度开出去的两张普票没有做收入,现在我们需要进行当年年度申报更正,实际收入420374.77,管理费用223,939.78,税金及附加237.5,我们是小微企业,第一到四季度都没有缴纳过企业所得税能帮我看一下我们应缴纳多少企业所得税吗?

2023-07-19 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-19 16:32

你好; 你去看看你补了收入和成本费用后 ; 利润总额是好多 ; 之前预交了好多 ;差额就是你的应交补的税费金额的

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快账用户9064 追问 2023-07-19 16:33

就是这些,你那里能算一下吗?我只是确认下金额

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齐红老师 解答 2023-07-19 16:37

你好;    那就是 196197.49*5%计算所得税的金额   

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你好; 你去看看你补了收入和成本费用后 ; 利润总额是好多 ; 之前预交了好多 ;差额就是你的应交补的税费金额的
2023-07-19
可以汇算清缴的时候,按结转后的金额进行填列申报的
2022-03-16
您好 请问老板是否清楚这个无票收入
2021-01-22
你好!你在20年4月做了什么分录了?直接入了管理费用?
2022-04-25
首先,需要更正 2023 年 12 月的增值税申报表,将无票收入纳入申报,以补缴增值税。 其次,由于涉及到企业所得税的调整,2023 年的年度汇算清缴表也需要进行相应调整。 同时,2023 年第四季度的企业所得税也需要更正。因为第四季度的企业所得税预缴申报是年度汇算清缴的基础,无票收入的增加会影响第四季度的应纳税所得额,从而需要对第四季度的预缴申报进行更正
2024-07-31
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