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老师,最近发现公司在19年第四季度开出去的两张普票没有做收入,现在我们需要进行当年年度申报更正,实际收入420374.77,管理费用223,939.78,税金及附加237.5,我们是小微企业,第一到四季度都没有缴纳过企业所得税能帮我看一下我们应缴纳多少企业所得税吗?

2023-07-19 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-19 16:32

你好; 你去看看你补了收入和成本费用后 ; 利润总额是好多 ; 之前预交了好多 ;差额就是你的应交补的税费金额的

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快账用户9064 追问 2023-07-19 16:33

就是这些,你那里能算一下吗?我只是确认下金额

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齐红老师 解答 2023-07-19 16:37

你好;    那就是 196197.49*5%计算所得税的金额   

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你好; 你去看看你补了收入和成本费用后 ; 利润总额是好多 ; 之前预交了好多 ;差额就是你的应交补的税费金额的
2023-07-19
可以汇算清缴的时候,按结转后的金额进行填列申报的
2022-03-16
您好 请问老板是否清楚这个无票收入
2021-01-22
两张表本期盈余对不上是因为口径不同:收入费用表的 - 46 是 “本期发生额(当期盈亏)”,资产负债表的 - 180 是 “期末余额”,勾稽关系是 “本期盈余期末余额 = 期初余额 %2B 本期发生额”(反推期初余额为 - 134)。 资产负债表累计盈余 = 累计盈余期初数 %2B 本期盈余(收入费用表的 - 46)%2B 其他权益类调整事项,是学校成立至今的累计盈亏及权益变动总和。
2025-11-27
你好!你在20年4月做了什么分录了?直接入了管理费用?
2022-04-25
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