你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是

工程开票,我前期挂账是,借:应收账款,贷:工程结算,现在年底了,工程结算这个科目余额应该怎么处理,分录怎么写,另外本年利润,这个科目年底余额账务处理分录怎么写
去年的借款利息计入了短期借款科目,现在短期借款余额在借方,去年的已结账,请问今年需要怎么调整?
去年的贷款今年不用换本金了,接着用就行,那我去年做的短期借款的科目,今年怎么做分录呢?
调整重复的科目,一个客户重复设置了两个以上的科目代码。期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期末余额都有金额的情况下,怎么对冲?
21年短期借款100 但是之后每个月做账的时候根据银行回单金额入账,本金+利息,到23年6月底短期借款余额为负数了,现在该怎么调整啊
小规模设备安装公司,因未完工或者客户不给钱,所以暂未开票,这种情况要申报工资吗,干活的人计入管理还是存货
老师,公司招了一些短期兼职,但不愿意按照劳务报酬来报个税,30多人,总费用差不多8万,现在业务开了张广告费的发票来,可以给兼职人员打款吗
一般纳税人,税局26年6月通知在25年度有一张发票开错了,不能免征增值税,要求更正申报表。 6月时只更正增值税申报表并补缴税款,并没有同时更正财务报表与汇清清缴申报表。 那现在怎么弄啊?
生产成本的期末余额借方表示什么?
老师您好! 请问小微季报预交企业所得税是按5%预缴吗?
我们是建筑一般纳税人,请问收到银行开具的 企业贷款和直接收费金融服务的普通发票,我们需要做账务处理吗?
就是实发工资数,只限于第二季度的三个月内实发的工资数是吧,因为前面第一季度没有填写,我的理解是,第一季度计提数,就是1至3月计提的工资数,第一季度实发数,就是在第一季度产生的
老师您好!问下小规格季报,只填写了第二季度计提工资数,实发工资数没有填写,提交时也通过了,那正常是怎样的,谢谢!
老师 一季度折旧多折旧了 4月份可以红冲吗?
25年12月份我忘记结转增值税了,现在怎么处理
1-6月的账都做完了。重新建账不现实
你好,如果你不想重新建账,那就只能补做短期借款的分录。 这样期初数就始终是错误的
我知道,就是调账补分录。具体分录怎么写
你好,本年的短期借款,是取得了借款,还是偿还借款?
举例:去年12月借了10万,那么本年短期借款期初应该是10万,但是没有录入短期借款的期初,导致短期借款余额为0。
你好,借:银行存款 10万,贷:短期借款 10万
银行存款余额是正确的
你好,你可以想想,如果只有短期借款余额不对,其他的都对,这样数据也不会平衡的
我知道,但是我不知道哪里出了问题,我6月才接手,不清楚之前咋整的
你好,所以我一开始就告知你重新建账,录入正确的期初数。这个才是解决这个问题正确的方法
能不能这样 借:以前年度损益调整 贷:短期借款
你好,没有这样的调整分录