按无票支出计入成本费用
我公司预付给对方的货款,但是对方一直未开票给我们,这笔账怎么冲平呢?现在已经确定以后也不会开票给我们
已经付过货款,但没有取得发票,所以一直挂在预付账款上,(因数据小对方公司一直拖延不开,所以确定已无法要到发票。这种情况下要怎么账务处理?
对方一直没有开票给我,我挂预付货应付账款那边,确定对方不给票,账务这么处理
已经付款了,没开票做的预付账款,对方确定不开票,我们账上一直挂预付吗?
之前销售产品 对方先支付了预付款生产模具 我这边没开发票 后续因对方原因取消了 我成本已经下去 然后这笔预付款一直挂在账上 这个账怎么处理
老师 购买700万的厂房要交哪些税
老师:您好!有一个股东当时收购股权是672000元,是占股2%,股权原值是650000元,现在他要把股权转给他儿子,哪我填股权原值是填 672000元还是填 650000元呢?
邮政开票入账只开6%入账可以吗
你好,老师,今年1月份个人股东转让股权给企业,以15万转,合同写明3个月内转,到现在8月想分几笔转股权转让款给个人股东,请问这样可以吗???税局认可的吗??
老师,我公司为一般纳税人,公司名下一辆车报废回收给废品公司,请问怎么开票?税收名称写什么,税收编码是?
老师,我们公司这个月收到一个新公司的一笔投资款,是货币资金,回单上也写了投资款,等于就是实缴了,那么我们直接再做一下工商变更就可以了吧?然后我下个月再申报缴纳印花税就可以了对吗?
老师,这种国外的增值税发票可以做费用吗
零售行业进项400多万,销项100多万,实际财务报表销项实际做的,进项做了跟销项差不多的金额,现在税局比对成本过多,且没有库存商品,这种情况现在怎么给税局做解释
发票已经交完税了,还能不能红冲
老师,增值税专用发票抵扣联是按收到发票的开票月份每月装订,还是按抵扣月份的发票金额数量装订,还有计算抵扣的票据是不是要复印一份和当月认证抵扣的专票抵扣联放在一起装订?
具体分录怎么做呢,需要银行回单就可以了吗
视同有普票一样的做账。