应该计入预付账款/应付账款
老师,我们公司对于供应商,还没有收到发票,就入了成本,代应付账款,然后收到发票再付款,冲应付账款。 后来我在另一家公司,我看都是收到发票才入材料采购,代应付账款,然后申请付款时在冲应付账款,这个时候附件就没有发票。 想问下这两种处理方式都可以吗
我公司收到一笔保险公司的赔款,收到赔款要付给下游的供应商,供应商给开具了发票。收到保险公司赔款:借:银行存款 贷:预收账款,付给供应商钱:借:预收账款 贷:银行存款。这样做是不是不对啊,是不是应该收到赔款转营业外收入,收到供应商发票借:营业外支出啊
老师,想问下,公司跟供应商有业务来往,我司付款给对方公司 发票末收到。可以做借方 应收账款,票到了 再冲应收账款吗?
老师,母公司和子公司有业务往来,也有往来款,母公司A公司,应收账款--B(子公司):262万,B公司其他应收款-A公司(母公司):1000万,这样可以做一笔抵消分录吗,老师?母公司做:借:其他应付账款-B公司262万 贷:应收账款-B公司 262万 应收账款和往来款对冲一下?这样,对吗?老师
我想咨询下 公司收货款,完了付供应商货款给对方 对方么有发票给我们 怎么做账务处理呢
个税申报系统征期1-12月实际是23.12-24.11月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
个税申报系统征期1-12月实际是11-12月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
供应商开材料发票一定要备注项目名称吗?
费用分割单可以入账后。年底可以抵企业所得税吗
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,老师,我办税务清算的时候足够检测显示这样,要怎么处理
每张进项成品油发票都需要进行成品油用途勾选吗,不勾有没有影响
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,请问A公司欠B公司1000万的款,现在B公司注销了,这笔款要怎么平账呢
老师,一个投标的项目,支前付的投标保证金,中标了,现在这笔钱转为履约保证金,应该怎么做这笔分录呢/
我们会计记到应收账款去,是不是有问题呀
是的,针对客户才是应收账款,对供应商是应付收和预付
客户跟供应商都是同一个人呢?还需要两头挂么?
需要分开挂的哈,以免应收和应付混淆