你好,合并成一个科目就是

老师,我们有个公司往来上预付账款期末借方有4280,其他应收款期末借方有5000,这种怎么冲,调整一下呢
老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?
老师,想问下,公司跟供应商有业务来往,我司付款给对方公司 发票末收到。可以做借方 应收账款,票到了 再冲应收账款吗?
你好老师,我想问下我们公司应收账款贷方有640.81,应付账款借方有946.45,是同一个公司,现在没有业务往来了,怎么处理这种
老师,你好,问你一下,我这个应收账款现在在贷方,能有什么办法处理掉,公司不欠别人款项,这是之前记账公司做成这样了,现在也给税务局说明情况了,像这种能有什么办法处理一下!
25年的成本专票,26年可以继续入账么
请问老师是谁转货款到公司银行账户就开票给谁吗?
老师,查不到原因的1197.99可以放未分配利润吗?我这个分录对吗
26年1月份申报的是税款所属期2025年12月份的个税,这个里面包含了25年的年终奖,那这个年终奖属于25年对吧,发放是1月份发放的,计提是在25年12月
公司有债权债务纠纷在开庭,这期间能变更公司名称和经营范围吗
房租意向金,如何做分录
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,经办人,部门领导也鉴字了谁的责任?
我们是做电商的,领导让我把刷单的明细,平台开具的收据做进外账里面
请问老师,公司买的电车车头,几年折旧
农业公司销售小麦种税率多少?
那差额呢
分录怎么写
借:应收账款 946.45, 贷:应付账款 946.45
余额不管吗
差额不用管吗
是的,暂时不用管那个差额