你好,合并成一个科目就是

老师,我想问一下,就是我们公司做完清算报告,后面公司注销了,还有一些往来账没有平,然后因为对方材料商账上没有平往来账目,现在需要我们转钱平往来账目,这种情况应该怎么去处理呢
老师,打扰了,我想问下,我们公司的贷款,贷款用途是支付绿化费,放贷下来直接进了对方公司账户,对方公司给我们开了往来款的收据,一礼拜之内,对方公司把钱转到我公司账上了,这个会计处理可以做往来款处理么
老师,想问下,公司跟供应商有业务来往,我司付款给对方公司 发票末收到。可以做借方 应收账款,票到了 再冲应收账款吗?
你好老师,我想问下我们公司应收账款贷方有640.81,应付账款借方有946.45,是同一个公司,现在没有业务往来了,怎么处理这种
老师,你好,问你一下,我这个应收账款现在在贷方,能有什么办法处理掉,公司不欠别人款项,这是之前记账公司做成这样了,现在也给税务局说明情况了,像这种能有什么办法处理一下!
那差额呢
分录怎么写
借:应收账款 946.45, 贷:应付账款 946.45
余额不管吗
差额不用管吗
是的,暂时不用管那个差额