你好,合并成一个科目就是
老师,我们有个公司往来上预付账款期末借方有4280,其他应收款期末借方有5000,这种怎么冲,调整一下呢
老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?
老师,想问下,公司跟供应商有业务来往,我司付款给对方公司 发票末收到。可以做借方 应收账款,票到了 再冲应收账款吗?
你好老师,我想问下我们公司应收账款贷方有640.81,应付账款借方有946.45,是同一个公司,现在没有业务往来了,怎么处理这种
老师,你好,问你一下,我这个应收账款现在在贷方,能有什么办法处理掉,公司不欠别人款项,这是之前记账公司做成这样了,现在也给税务局说明情况了,像这种能有什么办法处理一下!
老师,公司租个人的商业房子,租金6万,房产税需要交多少?沈阳的
我在代账公司负责做账,其他人负责报税,他没有如实申报企业所得税,少缴了很多税款,我计提所得税费用可以直接按照他申报的数据来计提吗?会有什么风险不?
为什么增值税不进入利润表?
小李是A公司的股东占比股权99%,A公司又是B公司的100%的股东,那么,小李直接或间接占B公司股权是多少呢
系统性风险(Rf,外部风险,不可分散风险);非系统性风险(Rm-Rf,内部风险、可分散风险)以上总结是否正确,谢谢。
老师,请问公司内部投资损失科目应该怎么做,账务处理请老师明示
在电子税务局怎么注销
公司举办书法比赛付奖金如何记账?面向全国的大赛,参赛人员全国书法人员
资产负债表未分配利润跟利润表利润总额差异很大一二百万正常吗?
生产很多种塑料袋,那制造费用按什么分摊。
那差额呢
分录怎么写
借:应收账款 946.45, 贷:应付账款 946.45
余额不管吗
差额不用管吗
是的,暂时不用管那个差额