你好,合并成一个科目就是
老师,我们有个公司往来上预付账款期末借方有4280,其他应收款期末借方有5000,这种怎么冲,调整一下呢
老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?
老师,想问下,公司跟供应商有业务来往,我司付款给对方公司 发票末收到。可以做借方 应收账款,票到了 再冲应收账款吗?
你好老师,我想问下我们公司应收账款贷方有640.81,应付账款借方有946.45,是同一个公司,现在没有业务往来了,怎么处理这种
老师,你好,问你一下,我这个应收账款现在在贷方,能有什么办法处理掉,公司不欠别人款项,这是之前记账公司做成这样了,现在也给税务局说明情况了,像这种能有什么办法处理一下!
什么时候会出现只交社保不交医保的情况?
老师,你好,我现在修改23年的增值税纳税申报表,财务报表和所得税年报是不是都得改,还是可以先改所得税报表
公司代账的服务新手小白先学什么考什么证
我这是内部账,有时候别人转账进来直接提取利润了,我直接计入本年利润借方会导致利润表中的利润总额的本月数和 科目余额表中本期发生额有差额吗?
送客户手机,是进业务招待费吗,然后进项税额转出?
请问老师,乙乡用集体土地与甲公司联营,共同建造大楼成立了丙酒店,联营期限40年,请问丙公司账面需要把集体土地入账么?当初联营的时候土地也没有评估作价。
申请出口退税有不可跳过的疑点是:申报的发票无电子信息,应不予受理是什么意思?
企业购入的固定资产,低于500万的可以选择一次性扣除折旧。在本题中,固定资产是200万,会计上计提20万折旧,税法上可以一次性扣除,这个纳税调减不是应该是180万吗?怎么答案是380万?
老师你好,我想问一下,外出办事出租票怎么做账,报税的时候需要怎么填
请问老师,之前开了发票,现在业主不服那么多钱,不重新开发票行不行?有什么影响?
那差额呢
分录怎么写
借:应收账款 946.45, 贷:应付账款 946.45
余额不管吗
差额不用管吗
是的,暂时不用管那个差额