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老师,就是我们分公司还没得钱进账,然后员工产生费用开分公司发票,然后拿回来总公司付款,这个可以入总公司费用不呀,因为后期年终汇算清缴时候总分公司合并申报。总公司支付这笔报销款合理吗,还是总公司付款了,挂其他应收款分公司,分公司有钱了还给总公司,冲其他应收款。

2023-07-20 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-20 17:09

您好,这个是可以的,可以就是说总公司过来付款这样的

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快账用户8222 追问 2023-07-20 17:10

就是作为总公司费用处理总公司付款对吧老师,开票名称是分公司应该没关系哈

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:19

嗯对是这个意思的哈

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快账用户8222 追问 2023-07-20 17:33

好的,老师

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:39

嗯嗯理解了就好的

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您好,这个是可以的,可以就是说总公司过来付款这样的
2023-07-20
你好,这个要用其他应付款的
2021-08-21
您好,那您后期也可以给用总公司给分公司开发票呀。
2022-02-15
同学您好,您这实际就是收入款的是吧
2021-08-21
你好,可以的,还是可以继续用其他应付款以对应的往来科目,已经在其他应付款了,就不用增加其他的了。
2021-08-21
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