你好 借:固定资产 贷:其他应付款---对方兄弟公司
请问老师 我们是二级单位 有一笔钱是我们和总公司的借款 买设备自己用 请问我们这些设备要折旧吗 总公司让为每个月走其他应付款各个月还一部分借款
老师你好,我们公司和自己的兄弟公司有一笔设备款,他们先给我们垫付的,我们还未支付,我现在要记账,完整的分录是
老师你好,我们帮兄弟公司加工,他们要付款给我们,内账,完整分录
老师你好,我们公司开业不久,之前买生产需要的机器设备,是3月买的,我们5月开始使用了,是我们兄弟公司垫付的,7月我们给供应商付款了,需要计提折旧啊?之前月份需要补吗?
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
其他应付款额度大了,实际老板从公账上面提现了,同时,也有一些发票进来,库存现金支付的,可不可以直接把这个金额充那个库存现金啊?
外账低于500的现金没有发票,可不可以做进去?
老师,我从2月份期末现金及现金流量等价物余额的本期金额和本年累计金额对不上,怎么找啊,太难了
老师,跨年退货需要调上一年的帐吗,还是只调整报表。
老师,为啥我的税费认定信息里面有第3项和第4项?我看还是主税,我们是贸易公司,这两项我要申报吗?
3月在电子税务局已经提交了利润表,现在发现算的不对,现在怎么改
老师投进去的投资款是可以做实收资本,除了钱可以做实收资本,其他还有哪些可以做实收资本?谢谢。
老师好,基建期间临时活动板房定金,是这样做分录吗?借,预付账款,贷银行存款,是这样吗。
学堂的实操课程都没有更新吗?还是以前的
公司举办蓝球赛,酒店来结算费用就餐费,业务经办人清点餐券实点452张餐券,会计需要点吗?如点了为414张怎么办老师