这个设备款实际是咱们单位采购设备是这样的。
老师你好,我们公司和自己的兄弟公司有一笔设备款,他们先给我们垫付的,我们还未支付,我现在要记账,完整的分录是
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
老师你好,有一笔设备款,是我们兄弟公司预付定金,我和我兄弟公司之间挂账了,其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后,他们会给兄弟公司退回定金,现在我们已经支付了。我这笔分录要怎么做
老师你好,有一笔设备款,是我们兄弟公司预付定金,我和我兄弟公司之间挂账了,其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后,他们会给兄弟公司退回定金,现在我们已经支付了。 我支付给供应商(设备款)的,就是借:应付账款,贷:银行存款吗?那我和兄弟公司怎么调账呢?我再做一笔红冲的?
老师你好,我们委托兄弟公司,帮我们加工一批原材料,我做内账,与兄弟公司之间挂往来,我一般都是用其他应付款,那么我从发出原材料,到他们帮我们加工完成,完整的会计分录
对,这设备,实际我我们公司采购的,但兄弟公司替我们预付定金了,然后我和我兄弟公司之间挂账了
就是其他应付款里面挂着定金 这设备款我们已经全额支付了
我做银行账的时候,分录怎么做
支付定金的时候借预付账款贷其他应付款。 然后退回的定金是退给你们了,还是直接退给对方了?
退回的定金直接退对方了
支付的定金不是我支付的啊?要做预付账款?我不是和我兄弟公司挂账的嘛,老师这个我不太明白
因为是以你们单位的名义付的定金吗?所以咱们单位要挂账的。要是以对方名义,那咱就不用账户处理了。
以我们单位啊
他给我垫付的定金,我们两兄弟之间挂账了
然后我现在已经全款支付了,并且那一笔定金已经退回给我兄弟了
这分录我要怎么办,银行账的这边
借固定资产贷,银行存款。 退回保证金给对方账户,借其他应付款贷其他应收款。 然后对方给咱们代替垫付这个钱的时候。借其他应收款,贷其他应付款。
他们给我们垫付的钱为什么是借:其他应收款,贷:其他应付款啊?
借其他应收款是收取保证金的,单位贷其他应付款是代替你支付这笔款项的单位。