这个设备款实际是咱们单位采购设备是这样的。

老师你好,我们公司和自己的兄弟公司有一笔设备款,他们先给我们垫付的,我们还未支付,我现在要记账,完整的分录是
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
老师你好,有一笔设备款,是我们兄弟公司预付定金,我和我兄弟公司之间挂账了,其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后,他们会给兄弟公司退回定金,现在我们已经支付了。我这笔分录要怎么做
老师你好,有一笔设备款,是我们兄弟公司预付定金,我和我兄弟公司之间挂账了,其他应付款。 然后这笔款项是我们全款支付设备款之后,他们会给兄弟公司退回定金,现在我们已经支付了。 我支付给供应商(设备款)的,就是借:应付账款,贷:银行存款吗?那我和兄弟公司怎么调账呢?我再做一笔红冲的?
老师你好,我们委托兄弟公司,帮我们加工一批原材料,我做内账,与兄弟公司之间挂往来,我一般都是用其他应付款,那么我从发出原材料,到他们帮我们加工完成,完整的会计分录
税务说社保按照上年平均工资为基数缴纳,是用全年工资总额÷12这样算出来的金额为基数吗?
l老师好,员工的个人职称培训,公司出钱的,那能作为福利费吗,需要申报个税?
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增值税法后年应征增值税销售额是按照扣除前还是扣除后判断是否超过500万呢
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对,这设备,实际我我们公司采购的,但兄弟公司替我们预付定金了,然后我和我兄弟公司之间挂账了
就是其他应付款里面挂着定金 这设备款我们已经全额支付了
我做银行账的时候,分录怎么做
支付定金的时候借预付账款贷其他应付款。 然后退回的定金是退给你们了,还是直接退给对方了?
退回的定金直接退对方了
支付的定金不是我支付的啊?要做预付账款?我不是和我兄弟公司挂账的嘛,老师这个我不太明白
因为是以你们单位的名义付的定金吗?所以咱们单位要挂账的。要是以对方名义,那咱就不用账户处理了。
以我们单位啊
他给我垫付的定金,我们两兄弟之间挂账了
然后我现在已经全款支付了,并且那一笔定金已经退回给我兄弟了
这分录我要怎么办,银行账的这边
借固定资产贷,银行存款。 退回保证金给对方账户,借其他应付款贷其他应收款。 然后对方给咱们代替垫付这个钱的时候。借其他应收款,贷其他应付款。
他们给我们垫付的钱为什么是借:其他应收款,贷:其他应付款啊?
借其他应收款是收取保证金的,单位贷其他应付款是代替你支付这笔款项的单位。