具体发生的什么费用 呢,可以作为业务招待费
公司名下没有车,员工开自己的车为公司办事儿,未签订租车协议,报销的油费,能否在企业所得税税前扣除?
非公司员工为本公司服务专用发票能否抵扣进项税额,有具体的文吗?
老师您好,本公司员工报销会务费,没有发票,能否去税局代开发票。本公司员工去税局代开发票用于报销,是否有风险
非本公司人员,未在本公司发工资人员,为本公司办事能否用她的名字报销费用,费用能否抵所得税
公司业务人员出差到别的城市了解市场,特请公司外的相关专业人员一起出行。确属于为本公司办理事情,但非本公司员工身份的出行费,怎么样才能在公司报销?
请问公司从物业管理处签订地下停车位使用权转让合同,发票开具的是不动产经营租赁,租期是跟着地上建筑物的(40几年)这个账务要如何处理,涉及哪些税?
公司交物业费怎么做账全流程
老师,我这边报关单是以人民币结算的,然后填写退税明细的时候必须填写美金,但是我报关单上没有美金啊,怎么办?不填写的话,又过不了。
运费报销多批货不同日期产生的,可以汇总到一起报销吗?
我开票给个体户,个体户用私人的名字付款给我们公司,必须要写委托付款证明吗
老师 我们电商平台 我算毛利润 除了扣除投流 物品成本 人工这些 还需要扣减 房租 购买的固定资产这些吗
老师,以往土地出让金都是直接用的,为什么这题要除以税率呢,
请问老师,增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次?
车辆的不良资产 ,这个车本身的贷款由谁来还呢
老师,申报印花税的时候出现鞋这三个合同只选择其中一个录入可以吗
什么费用都有,公司太多。人员都是那几个人。互相给公司办各种事,互相报销
那就只能做业务招待费。
怎么业务招待费,买配件,修车啥费用都有
从收税角度上,非本单位人员的费用是不能在本单位税前列支的.即便列支了,也要在年末汇算清缴的时候调整出来. 1、但是实际工作中,一般没有人对照票据名称核对单位花名册,所以你说是单位从前工作的人员,现在离职了也是可以的. 2、规范角度来说,这是不可以的.但是可以采用变通的办法,而已,但是变通不代表合理.请你在理解这是一个不符合固定的操作.这就像用不是本单位名称的发票在本单位报销的结果一样.只不过单位名称很容易发现,而个人名字有解释的空间. 3、还有一种解释是,不论人员是不是单位的人,都必须开单位名称的发票.除了机票、车票之外.所以如果是住宿费发票,即便是单位职工个人的名字,税前列支也是不被允许的.所有发票,除必须是个人名称的之外,都必须是单位名称抬头.