你好,学员,计入管理费用工资的

1、香宇食品加工厂为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,请根据该厂发生的业务做出正确的会计处理: (1)10月1日,公司将自产的熟食礼盒和外购的花生油作为福利发放给本公司职工。每名职工发放一个礼盒一桶花生油。单位共有职工37人,其中,管理人员10人,车间管理人员2人,生产工人20人,销售人员5人。礼盒单位成本 40元,市场售价每盒60元(不含增值税)。花生油进货时每桶单价50元,进项税额已经抵扣。请编制发放福利及分配费用的会计分录。(20分) (2)10月6日,通过银行转账发放工资15万元,同时,结转代扣款项,包括,个人所得税1.6万元,社保费2.2万元,住房公积金3.3万元。(10分) (3)10月31日,计提当月应付工资,其中,管理人员工资10万元,车间管理人员工资1.6万元,生产工人工资8万元,销售人员工资2.5万元。同时按照 工资的10%计提社保费,按15%计提住房公积金。(10分)
【资料】长江公司是一家家电生产企业,一般纳税人。共有职工310人,其中生产工人200人,生产车间管理人员15人,行政管理人员20人,销售人员15人,在建工程人员60人。长江公司适用的增值税率是13%。2019年12月份,有关职工薪酬的经济业务如下:(1)本月应付的职工工资总额为380万元,工资费用分配表中列示的产品生产工人工资200万元,车间管理人员工资30万元,企业行政管理人员工资50万元,销售人员工资40万元,在建工程人员工资60万元。根据所在地政府规定,按照工资比例的10%、2%、12%和8%计提企业负担的医疗保险、工伤保险、养老保险和住房公积金。职工福利费、工会经费和职工教育经费的计提比例分别为2%、2%和8%。职工福利发生时从“福利费”专户中列支。(2)以自己生产的某种电暖气发放给公司每名职工,每台电暖气成本800元,市场售价1000元。(3)为10名部门经理提供汽车免费使用,所提供的汽车每月计提折旧共计3万元;为2名副总裁每人租赁一套高级公寓,租金每个月合计1万元。
建华工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%;购进国内旅客运输服务可按9%的税率确认进项税额。2019年9月初“生产成本—1Q产品”科目期初余额为30200元,其中直较与料15000元.直接人工7200元.制造费用8000元。9月发生下列经济业务:14.30日.用银行存款支付本月电费30000元,增值税税额为3900元。其中,生产车间22000元,管理部门8000元。15.30日,用银行存款支付本月短期借款利息600元。16.30日,分配本月应付职工工资50000元。其中,生产1Q产品工人工资20000元,生产LV产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。17.30日,经工会核准,发放过节费7000元。其中,生产1Q产品工人2800元,生产LV产品工人2100元,车间管理人员840元,企业管理人员1260元。18.30日,计提本月固定资产折旧3800元。其中,生产车间2300元,管理部门1500元。要求:根据以上经济业务,计算出每项金额,并编制会计分录。
老师,公司过年每人发了一千元购物卡我做在工资表内了,12月计提的时候分录是 借:管理费用,贷:应付职工薪酬。这个月发放的时候借:应付职工薪酬,贷:银行存款 其他应付款(社保) 应交税费,请问购物卡放哪个科目?
实务#请问下:公司每月给员工发放实物福利,人人有份的那种,需要缴纳个税吗?如果需要,是不是计入工资里按照“工资薪金”缴纳个税?那怎么记账?因为发放的时候直接计入管理费用和应付职工福利,如果计入工资里会增加工资收入,会增加实发工资金额呀,因为是非货币性福利,这个工资表怎么弄?然后福利这部分又要再次计入“管理费用—工资”吗?这块账我想不明白,麻烦老师指导下,谢谢!
老师,我司和国外客户打关司,判决为我司退还国外客户定金4万美元,现法院已冻结我司外汇账户,法院直接从我司人民币账户扣29万人民币,是否可行!
模具材料成本70%正常吗?
0110报关,可以免增值税嘛
贷款买的车,贷款利息不开发票,能税前扣除吗?
老师,您好,我在电子税务局办理定税的个体户税务注销,最后一个环节,显示未签收,我下载不了税务注销通知书,我应该怎么办呢?
我想问一下亚马逊如果推送的是亚马逊收入,跟报关单不一致,是怎么做的,还有发票问题怎么解决,内地主体的公司
公司做模具的。购买的机器配件(我看是配件),然后我们没有固定资产。放哪个科目结转比较方便?例如直接借管理费用-金属制品
个人到税务局代开水果、坚果的发票,可以开免税发票吗
自己在项目所在地怎么在网上预缴2%的增值税及附加,公司没有给登录密码的情况下
老师,现实中出纳可以兼任会计的哪些活
这3000元购物卡公司没有付钱,也没收到发票,是老板代垫钱买的,他还没来报销,这3000元购物卡在计提工资的时候:借:管理费用~工资3000 贷:应付职工薪酬3000,发放工资后:借应付职工薪酬3000,贷方写什么?其他应付款吗
借应付职工薪酬3000,贷方写其他应付款-老板
次月老板拿着发票,来报销,怎么入账呢
借其他应付款 贷银行存款
拿到发票了,不再入一次福利费吗
拿到发票了,不再入一次福利费吗 是的
那就等于这些购物卡支出算工资,交个税了,不再算福利费了
是的,就是记入工资里面的