同学你好,你是要开增值税专用发票还是出口的形式发票呢, 可以从货代那取得报关单和放行单的,按照上面的内容让供应商开发票的, 不一定要下载退税联的,可以下载自存

你好 我想请问一下已报关出货 然后在电子口岸差不多那张报关单的收汇核销联合出口退税联是什么原因?需要做什么?
1明明报关单预录入联 有规格的,为啥电子口岸 出口退税联没有显示出呢? 2外贸企业申请出口退税,进项发票必须和报关单保持一致的是 品名 单位 数量,规格有要求一致吗?
开出口发票前先在电子口岸下载报关单退税联?没有退税联不能开发票?
老师,请问第二种报关单要去哪里下载,我在电子口岸卡下载是退税联,我想要不含有退税联的报关单,要去哪里下载
你好,请问单一窗口里面显示已放行,报关日期是10月30号,但电子口岸竖联的出口退税联的报关单还没出来,是今天开票还是等过几天退税联出来了再开票报税?
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢