您好,这个是可以这样的,就是在八月份修正
老师,请问实际工作中,之前错误的将费用计入管理费用借方了,往后月份发现不对,又直接做了一笔分录,贷记了管理费用, 我在月底结转时发现,凭证没有问题,但是系统打印的余额表中管理费用的数据没有减掉刚刚贷方的数,而本年利润数据中已经把管理费用数减掉了,这该怎么办,怎么填利润表?
老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600,当时发现错误就重新开了张1600,开错的票票面上写了作废,但是系统忘记作废,10月份才发现这个问题已经开了负数发票,9月财务做帐这个错误的1600就没有做,但是申报季度税款的时候,这个1600要加进去,那我账务应该怎么处理呢
老师,管家婆财贸双全的软件,6月份和9月份的摘要写错了,但是已经做了月结,想问下这个修改摘要可以怎么操作不影响之前数据和报表
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
管家婆软件6月期末已结帐后,发现有错误,想返回去修改,但因点错了,结帐到了8月,怎么办
老师,请问企业所得税申报表里面的职工薪酬怎么填写了,可以系统自动识别吗
亲们咨询大家个事,去年有2张报销的发票有进项税额专票,没入账,但是去年不小心认证抵扣了,现在应该怎样处理
老师,员工劳动仲裁赔偿款怎么做账
老师,你好,麻烦问下印花税只交收入部分还是收入成本都得缴纳,谢谢
小规模纳税人税票上写3%只能按3%交税不能按1%优惠税率交税对吗?
您好老师,光伏企业发电后卖给国家电网用交印花税吗?
请问老师,我司有一客户当时签的合同是先交5万的技术服务费,后继订单超过一定数量后5万抵货款,但现在客户要求先把这5万发票先开给他们,因为产品是13%个点的票,所以这5万的技术服务费对方也要求开13个点票,这样可以吗,我司是一般纳税人
请问一下,季度企业所得税申报表,资产损失怎么填写?已计入成本费用的职工薪金就是本季度实际发放的工资总额吗?就是计提发放的吗?
合伙企业弥补以前年度亏损是几年,5年吗?比如以前合计是亏损了2000,这个季度有利润900。弥补以前年度亏损可以填2000吗?
个人代开发票、开错后红冲成功了、税怎么退