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管家婆软件6月期末已结帐后,发现有错误,想返回去修改,但因点错了,结帐到了8月,怎么办

管家婆软件6月期末已结帐后,发现有错误,想返回去修改,但因点错了,结帐到了8月,怎么办
2023-07-23 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-23 10:41

你好,学员,反结账,在结账的界面点击反结账即可的

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快账用户3561 追问 2023-07-23 10:42

在哪个里面呢?

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齐红老师 解答 2023-07-23 10:43

界面的,右边期末结账,点击一下,然后截图给老师

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快账用户3561 追问 2023-07-23 10:43

在哪里面,能不能详细说明一下?

在哪里面,能不能详细说明一下?
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快账用户3561 追问 2023-07-23 10:44

能不能详细说明一下?

能不能详细说明一下?
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齐红老师 解答 2023-07-23 10:46

点击老师截图框框的位置,会出现一下反结账的选项

点击老师截图框框的位置,会出现一下反结账的选项
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快账用户3561 追问 2023-07-23 10:49

没有反结帐选项

没有反结帐选项
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齐红老师 解答 2023-07-23 10:52

管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步:按ctrl%2Balt%2Bh进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了。 就是在系统里面1.总账-辅助工具一反结账2.按ctrl%2Balt%2Bh进行反记账3.在总账-辅助工具一反审核4.固定资产-进行反折旧(如果有就操作,记住软件登录的日期必须是反折旧日期)5.在业务处理的月末处理里点反进销存就可以了。

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你好,学员,反结账,在结账的界面点击反结账即可的
2023-07-23
您好,这个是可以这样的,就是在八月份修正
2023-07-23
一直续点反结账-反记账。直到5月的做账期间就行
2023-07-23
是软件问题,需要找下软件售后
2022-01-12
不反结账调账(推荐):反结账操作可能会引起财务数据系统混乱,并且如果已经报送了财务报表等相关资料,反结账后重新报送会比较复杂。可以在 11 月份录入调整凭证来更正错误。 11 月做调整凭证,借:研发费用,贷:管理费用(金额为错记的研发人员保险费用)。企业所得税季度预缴申报有误,可在四季度或年度汇算清缴时按正确研发费用计算加计扣除,一般季度小误差汇算清缴统一处理
2024-12-10
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