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请问月初预付一笔款,月底发票到了,次月付余款,这种情况怎么做分录呢

2023-07-23 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-23 19:05

借:预付账款 贷:银行存款 然后发票到了,你可以先不进行账务处理 下个月的时候 借:管理费用等 贷:预付账款 银行存款

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快账用户7881 追问 2023-07-23 19:06

收到的专票,当月可不做账吗

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齐红老师 解答 2023-07-23 19:07

可以啊,这个没有必当月就账务处理的

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快账用户7881 追问 2023-07-23 19:08

那请问次月没有付全款,又是怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-07-23 19:14

借:预付账款 贷:银行存款

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借:预付账款 贷:银行存款 然后发票到了,你可以先不进行账务处理 下个月的时候 借:管理费用等 贷:预付账款 银行存款
2023-07-23
。一月份正常计费用。。后面回来发票就行。
2022-04-08
同学你好,是 月底收到发票 借 费用 贷应付
2021-12-29
您好 月初 借:预付账款 贷:银行存款 月末 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2022-10-28
红冲上月分录,重新做一笔正确的
2021-04-14
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