 
                            您好 月初 借:预付账款 贷:银行存款 月末 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,工程公司购买材料先付款后材料入库,材料直接用于工程项目,月底拿来发票,先付款购买材料、领用材料、收到发票,这三个业务分别怎么做分录
请问,5月付款10万材料,材料公司已开票出来,5月做账可以先按预付账款入账,等后面材料用了,再拿发票冲预付账款可以吗
老师,我家月初付了一笔材料款,对方月底才给开发票,我怎么处理,月初先做预付材料款,月底再做付材料款?可以月底一块做付材料款吗
月底购进材料一批货款用银行存款已付材料已入库发票次月才能开具怎样做会计分录
月初预付一笔材料款,月末又退回来不买了,请问分录怎么做?
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问