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收到总部打款用于支付给商家 借银行存款7229 贷其他应付款总部7229 支付给商家 借销售费用7000 应交税费进项229 贷其他应付款商家7229 借其他应付款商家7229 贷银行存款7229 对吗?

2023-07-24 00:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-24 00:51

你好,借总部的钱是的,是这么做的

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快账用户3839 追问 2023-07-24 00:53

说是给开专票 但是没显示税率 这个怎么写进项税?老师还没收到发票

说是给开专票   但是没显示税率  这个怎么写进项税?老师还没收到发票
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齐红老师 解答 2023-07-24 07:14

安发票的税额填写 没有发票没法做进项 对方是一般纳税人7229/1.13*13%

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你好,借总部的钱是的,是这么做的
2023-07-24
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
您好! 支付给卖家时是 借 预付账款  贷 银行存款 等到收到资产的时候 借 固定资产   贷 预付账款
2023-06-16
你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023-06-16
你好,就是说利息是对方负担,对吧?分录是对的。
2020-07-09
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