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以前年度的进项税额已抵扣,税务报表上按照已抵扣的报税,但是未入账,现在的税务报表要如何报?

2023-07-24 08:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-24 08:13

借以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款等 汇算清缴纳税调减

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快账用户7664 追问 2023-07-24 08:14

老师,现在以前年度已抵扣的进项发票要作废,这个税务报表上要怎么申报?

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齐红老师 解答 2023-07-24 08:15

你好,什么原因需要作废?

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快账用户7664 追问 2023-07-24 08:16

可能是项目名称错了,我也是刚接手,还不太清楚

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快账用户7664 追问 2023-07-24 08:18

要是作废的发票按照之前的金额重新开的话,税务报表再要不要抵扣?

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齐红老师 解答 2023-07-24 08:20

你好,你只需要进项转出就可以 你需要开红字信息表,对方给你开红字发票,然后再重新开。

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快账用户7664 追问 2023-07-24 08:23

老师,报表上的进项税额转出的金额就是去年已经抵扣的,且对方开红字发票的金额对吗?然后现在重新开的就按照正常的抵扣是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-24 08:26

是是的,是这么做的。

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借以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款等 汇算清缴纳税调减
2023-07-24
不交税就不需要抵扣 不可以 借管理费用贷银行存款 不申报 需要抵扣的时候申报就行
2022-10-02
你好 一般纳税人13% 在13%销售货物里面
2020-12-03
同学你好,你为什么要做进项转出呢?留着以后要抵你可以填到待抵扣那一栏。这样子估计你要改上个月报表。网上改不了要去前台、
2022-10-11
待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项 申报表根据当前勾选认证的填写,不需要额外填写
2024-04-10
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