可要求对方红字发票后,重新开具

老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
老师您好,我们单位二月份的时候收到一张专用发票,当月就进行了勾选抵扣,但是四月份对方联系我们说发票税率开错了,然后对方给我们开具了红字发票,又按正确的税率给我们开了一张,今天我报四月份税的时候发现新开的发票自动带进附表二了,但是红字发票的金额应该填在哪个地方啊?
老师,请问发现前几年对方给我们单位开具专用发票银行账户部分内容字打错了,就1到2个字,应该怎么办?
请问老师以前给代理记账做的帐,百分之八十都是错的,现在我把账拿回来,核对银行流水,再核对发票。如果都核对不上就几个原因,1.钱给了票没有给我们开,2.票来了,没有入账。3.可能重复多记 4.钱多付了,应该退还给我们。这样核对,正确吗? 或者说有没有更好的方法,外账.
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
老师,都有3年到4年左右了,时间往前追得有10年了
是不是税务不检查或者没发现,就那样放着,检查出来税务说怎么办就怎么办呗!
可以,也可以先这样来处理
未来企业如果注销,税务核账后才能注销,到时候能检查账本和发票,检查出来后果是什么?补税加罚款吗?还是可以重新让对方企业重开发票?
可以重新让对方企业重开发票
主要是现在才发现信息有几个字错了
先按你提出来的方案处理。可以的
就是把银行打成了很行
关系应该不大,也不容易看出来
先前我也检查了,真没看出来,这个月才发现
老师,税务查发票的话,一般除了企业肄业注销时检查,还什么时候检查?大概多久检查一次?
这个就不一定了,一般3-5年查检一次
请问是随机抽查还是全部企业都查一遍?还是看情况?
没经历过
你好,一般是随机抽查的