同学你好 发票咋开的呢

老师您好!我请问一个问题,我从事的公司买了一辆车作为固定资产使用,因为资金短缺车买的是二手的,年限比较老,开了不到一年就出现了严重的问题,现在把这辆车卖掉了换了一辆差不多年限的,但是车的状况要好一些,卖老车的时候亏了10万,买新车的时候又填了15万,请问老师,这项固定资产从开始到现在怎么去做计提折旧这方面问题?
老师老师,我想请问一下,我公司买了一辆新车,然后这新车的发票是有开的,是28万,但是我付款只付了19万,由九万的款是我的公司,另外一台旧的车抵的一款,那我应该怎么做?固定资产清理啊!这账务怎么处理?分录怎么做啊?
老师您好,我们现在是小微一般纳税人,现在公司买到一批金融公司抵押车,500辆,需要自己出人去收车,可能有五分之一车子收不回来,收不回来就是我们自己的损失,10月份我们付了拍卖款,现在收回来100多辆车,这种情况拍下这些车应该怎么做分录?收回怎么做分录?拍卖时只有拍卖合同付款是转到对方公户,麻烦老师给回复下,万分感谢
老师好,有两个疑问麻烦帮忙解答一下: 一,新成立的公司欲购置三台小货车,应付15万元,后期跟合作伙伴商议,把应付的货车购置款转为对该公司的投资款请问分录如何做; 二,我们公司与另外一个公司共用展厅,经过大家商议公司应支付装修款10万元给对方,后期合作伙伴说该装修款不用支付了作为新伙伴对我们公司的投资款吧,请问该分录又如何做呢
老师好!一、我公司用已计提完折旧的1辆车置换了同等价位的车辆,两车的评估价接近,双方都没开发票,过户时二手车交易市场按评估价10万元给开具的发票。请问会计分录怎么做?需要缴纳增值税吗?可以直接用二手车交易市场开具的发票入账吗?
老师您好,想问一下,结转未分配利润 是按期末余额-15万,还有按期初-5万,还有-15万减-5万=10万
小规模企业年末暂估了一笔费用,如果发票明年3月份才到,拿到发票后要怎么入账呢
老师你好,请问我们一年收入100万,可以汇算清缴扣除的业务招待费,最大扣除多少钱呢?不用纳税调整呢?
老师好,公司11月12月收到法人投入的实收资本,1月份缴印花税可以不
老师好,研发购买的3D打印机计入研发支出-费用化支出哪个三级明细科目
银行账号可以备案的?
早就卖掉的存货,没有确认收入,库存也一直在报表上,现在要交增值税,如何处理这个账务,使得库存变化。之前的账务体现在库存和其他应付上了
所得税在利润表上体现吗
老师你好! 1:我公司向A企业借款,法院执行对公支付扣款,包含利息费用7万,这种情况借款利息需要要求对方公司给我方开具利息发票吗 2:这笔利息支出可以税前扣除吗
金额不变,客户名称搞反了。这种是先红冲再做正确分录吗?24年的
新车还是原价开的发票,只是不需要在支付差额了,算是优惠。
同学你好 那你这个差额不徐要支付的部分要计入营业外 先把旧车转到固定资产清理 然后 借固定资产 借进项 贷固定资产清理 贷销项 贷营业外收入
谢谢老师,明白了
同学你好 满意请给五星好评,谢谢