最规范做法,就是更正21年度企业所得税汇算

2020年暂估了3万,在2021年5月汇算清缴时没有拿到这3万的票,在申报年度报表时已经纳税调增了,想问下老师,那我暂估的这5万怎么冲掉呢?
老师,您好,我21年暂估了3万的成本,现在要汇算21年的企业所得税了,这3万如何做账,且申报表如何反映这暂估的3万成本
老师,21年我们账上暂估200万,有30万是没有成本的,12年汇算也调增了,余下的170万成本票回来冲了暂估,那账上还有30万的暂估要怎么调账呢
老师,建筑企业在21年暂估部分成本,22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估,汇算清缴前还三百万未到也未调増,汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估,八月份已经冲完,但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税,那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
老师,21年有3万的暂估没冲,汇算已经做完了,现在能补救么
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你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
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老师,为什么我昨天做的一个个体户的工商年报,今天查不到,昨天补申报了24年,25年的,昨天显示公示了,但是今天现在用我自己的号进去查不到补申报公示记录,还是截止之前的
业务员开票统计,如15万元,明细是2025.4一12月的,现在开票,分月开发票,还是放在一起开?
不会规范了,管护还得一顿次得我
现在做冲销,23年度汇算,做调增处理。这是种折中处理方式
老师,那万一查到了,问我22年汇算不调增,23年汇算调22年的汇算,这样能解释下去么
解释说当时没有发现,现在发现,现在做补缴
老师,万一问我,那你为什么不更正呢
已经汇算结束了,不想动以前的了,在后面修正补缴
非常感谢老师
老师,我现在做冲销还是等23年汇算清缴的时候做冲销?
等23年汇算清缴的时候做冲销
老师,可是去年的小微企业所得税2.5%,等明年汇算清缴的时候就是5%了,这个咋办呢
只能按新政策来处理。