你好,学员 借应付账款 累计折旧 贷固定资产 应交税费应交增值税

老师 我们公司欠别人钱 别人把我们起诉,我们账上有2台固定资产,法院把这两台固定资产判给对方,如果做账务处理?用于抵账的固定资产是否交增值税
有一批固定资产用不上,现在准备卖给别的公司,但是这批资产不是我们公司的,是另外一个公司的,那个公司现在注销不干了,我们和对方老板是熟人,干脆就由我们来处置这个资产,我们来联系买家把这些资产卖了。这个账务要怎么处理啊
老师早上好,我们公司把固定资产(已计提完折旧,只剩下净残值)顶账给供应商的法人的儿子了,对方有以公司名义开发票给我们挂了应付账款了,请问我能直接用这个固定资产冲这笔应付账款吗?
老师您好,我们是建筑服务业一般纳税人,现在要卖一台旧办公设备和一台旧机械设备,请问: 1,开票:开票税目开什么呢?我们可以给对方开专票拿去抵吗?这个票自己开了可以拿专票抵扣吗? 2,做账:我们买了这俩旧固定资产,怎么做账?分录是啥? 3,卖这个固定资产,除了签合同,收钱开票,是否要做其他处理呢?
老师,我们公司买了个固定资产,用了一年后觉得不合适,退给供应商,但是我门账上都做固定资产了,也提折旧了,现在我们把资产退给人家,人家按原价全额退给我们,我们账务处理,怎么做?资产账面价值和原价之间的差额做到哪里?
推拿理疗工作室,个体户有哪些税需要交
老师好,我公一般纳税人,小微企业,支付的水利建设基金列入哪个科目呢?
你好老师 原来我们挂靠别的公司承包了一个建筑项目,现在通过法院判给剩余的工程款不通过挂靠公司,直接转给劳动监察大队或者个人。这样的话我们怎么给甲方开发票呢
老师,2月份收了货款,5月份再开发票可以吗?
老师,26年1季度做的以前年度损溢调整在申报25年汇算清缴的时候用不用管
老师,我们公司注册资本1000万,其中5个股东以250万买另外4个股东的500万实收资本,这个怎么做账
老师,上个月欠税金额可以用本月进项抵扣吗,怎么在电子税务局上操作?
你好,老师。园林公司(小规模)支付某小学建筑人工费,黄某1400元,林某6960元,一共1400+6960=8360元,可以用出工资表用公司转付吗
库存商品后面的二级科目可以设置运输费吗
办税人能开发票吗?办税人能兼职开发票吗?