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是一般纳税人,老师,本月怎样进行账务处理?假如说销项是9000.进项是10000.怎样写会计分录?多余的进项应该怎么办?

2023-07-25 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-25 09:29

同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税  如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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2023-07-25
增值税结转分录  借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税  借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税  交税时  借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-06-25
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-04-13
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-07-07
本月进项税大于销项税,会形成留抵,可不做账
2024-05-18
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