你好!可以的。可以抵扣

一般纳税人企业购入固定资产,取得合法票据的,进项税额可以抵扣。小规模纳税人购入固定资产发生的增值 税进项税额应计入固定资产成本吗?
老师你好!一般纳税人企业销售蔬菜肉类干调,企业购入的固定资产产生的进项税额可以用于干调产生的销项税额抵扣吗
老师你好!企业一般纳税人销售猪肉开出是0税率,销售干调是13%税率,干调的增值税可以用猪肉专票抵扣不
老师你好!企业为一般纳税人,销售免税肉蛋蔬菜,还有征税的调料,9月份开销售发票免税15.2万,销售调料发生销项税额1.3万,上期没有留底税额,本期购入办公设备专票税额为9000元,差旅费专票税额560元,合计进项税额9560元,没有购入调料的专票,调料发生的税额可以用差旅费及办公设备产生的进项税额抵扣吗?
老师你好!企业是一般纳税人,本期销售猪肉开的免税发票金额5300元,本期开的销售专票干调11300元税额1300元,本期购入猪肉专票进项税额为1538.29元,可以用购入猪肉的专用发票去抵扣销售干调产生的销项税额吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
可以全额抵扣吗
你好!你这个是正常计税吗
干调按13%计税,其他是开具免税发票
你好!这个13%的可以抵扣。