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老师你好!企业为一般纳税人,销售免税肉蛋蔬菜,还有征税的调料,9月份开销售发票免税15.2万,销售调料发生销项税额1.3万,上期没有留底税额,本期购入办公设备专票税额为9000元,差旅费专票税额560元,合计进项税额9560元,没有购入调料的专票,调料发生的税额可以用差旅费及办公设备产生的进项税额抵扣吗?

2023-10-09 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-09 18:09

可以,但是要分开用于免税项目的部分。

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快账用户7981 追问 2023-10-09 18:10

开的免税发票没有发生销项税额

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齐红老师 解答 2023-10-09 18:18

免税发票当然不会有销项税额。但是进项税额要分开的。

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快账用户7981 追问 2023-10-09 18:45

按什么分开呢

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快账用户7981 追问 2023-10-09 18:48

按销售征税项目不含税金额占总销售收入金额的比例乘以进项税额得出的数据为应抵扣税额吗

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齐红老师 解答 2023-10-09 21:29

对,就是这样计算的。

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可以,但是要分开用于免税项目的部分。
2023-10-09
您好,对的是专票减去这个进项的哈
2023-10-09
你好,正在计算中,请稍后
2022-05-03
同学, 你好,这个出口退税。
2022-12-27
1)免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额一免税进口料件的组成计税价格×(出口货物征税税率-出口货物退税税率)=100×(13%-9%)=4(万元)
2020-10-23
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