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借:管理费用-招待费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 老师,招待费做了进项税,接下来应该怎么改?

2024-04-27 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-27 16:56

借:管理费用-招待费 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户5174 追问 2024-04-27 16:59

这个发票还要认证吗?

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齐红老师 解答 2024-04-27 16:59

都那样做了就要认证才跟申报表一致

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借:管理费用-招待费 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-04-27
借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借:管理费用—招待费 贷:应交税费-进项税额转出
2023-07-25
同学你好 这些分录对的
2021-03-26
你好,首先先说你这个凭证哈,你这个凭证,咱应该是借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,这是小企业会计准则的。然后呢,你做完这个凭证以后,嗯,你结转的那个结转税款的那个凭证倒是没错。
2022-05-23
可以的,没问题的,账务处理完全正确。
2022-03-15
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