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老师,我们是小规模公司,6月份给员工转账(备注报销款),用途是支付给搬货公司的搬运费,7月取得增值税普通发票,这个6月该怎么做账,7月该怎么做账呢?

2023-07-05 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-05 15:30

你好,你6月份可以计入预付账款。七月份再转入到成本或者费用。

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快账用户2028 追问 2023-07-05 15:35

6月做账是借:预付账款 贷:银行存款?

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齐红老师 解答 2023-07-05 15:39

你好,是的,六月份就这样。

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快账用户2028 追问 2023-07-05 15:41

为什么要放预付账款呢?不可以放其他应收款吗?

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齐红老师 解答 2023-07-05 15:42

你好!你这个给员工的计入其他应收款更好。如果给客户的入预付账款

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快账用户2028 追问 2023-07-05 16:21

我这个是公司账户转给员工的,员工再转给搬家公司的啊

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齐红老师 解答 2023-07-05 16:21

你好,这种情况按你说的就是其他应收款更好一点。

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快账用户2028 追问 2023-07-05 16:27

6月借:其他应收款 贷:银行存款 那7月 借方放什么科目合适呢?贷:其他应收款

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齐红老师 解答 2023-07-05 16:27

你好,你上面说的搬运费可以计入管理费用,搬运费或者库存商品和原材料运费。

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快账用户2028 追问 2023-07-05 16:46

借:管理费用 贷:其他应收款,是可以这样做的吗?

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齐红老师 解答 2023-07-05 16:46

你好对的,就是这样子做。

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快账用户2028 追问 2023-07-05 16:48

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-05 16:48

你好,不用客气的了。

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你好,你6月份可以计入预付账款。七月份再转入到成本或者费用。
2023-07-05
你好 6月转账,借;其他应收款,贷:银行存款 7月取得增值税普通发票,借:固定资产,贷:其他应收款
2023-07-04
您好,这个的话,意思是开票了,然后没做是吗
2024-08-28
你好同学支付银行存款时借预付账款贷银行存款
2023-10-21
您好 能7月份建账,将4-6月份账务做到7月份里面,10月季报直接申报7-9月份
2021-09-12
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